不是所得稅費(fèi)用增加了25萬?為什么應(yīng)交所得稅沒增加25萬?

\n//glive.gaodun.com/upload/2575159/b444f59fb1764500fdc8c53b57769bcf344ed342\n這題里面,遞延所得稅資產(chǎn)減少了25萬,那不是所得稅費(fèi)用增加了25萬嗎,為什么應(yīng)交所得稅沒有增加25萬

明同學(xué)
2021-08-26 17:04:05
閱讀量 248
  • 吳老師 高頓財(cái)經(jīng)研究院老師
    兢兢業(yè)業(yè) 一絲不茍 文思敏捷 博學(xué)
    高頓為您提供一對(duì)一解答服務(wù),關(guān)于不是所得稅費(fèi)用增加了25萬?為什么應(yīng)交所得稅沒增加25萬?我的回答如下:

    親愛的寶寶你好

    所得稅費(fèi)用包含當(dāng)期應(yīng)交所得稅,應(yīng)交所得稅里面是納稅調(diào)減可抵扣暫時(shí)性差異的。

    寶寶繼續(xù)加油哦!


    以上是關(guān)于所得稅,應(yīng)交所得稅相關(guān)問題的解答,希望對(duì)你有所幫助,如有其它疑問想快速被解答可在線咨詢或添加老師微信。
    2021-08-26 18:58:17
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其他回答

  • 安同學(xué)
    為什么應(yīng)交所得稅不需要增加25
    • E老師
      請(qǐng)清晰描述問題(財(cái)會(huì)類)發(fā)起提問,老師看到問題后覺得擅長解答才會(huì)接手解答,謝謝合作!
    • 安同學(xué)
      題目答案C選項(xiàng)為什么不用對(duì) 不是把壞賬準(zhǔn)備沖回100了 我說清楚沒有?
    • E老師
      請(qǐng)清晰描述問題重新發(fā)起提問哈
  • 偶同學(xué)
    借:所得稅費(fèi)用貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅,為什么應(yīng)交稅費(fèi)增加了所得稅也增加不理解啊
    • 潘老師
      此分錄是計(jì)提本期所得稅,“應(yīng)交稅費(fèi)”屬負(fù)債類科目,而“所得稅費(fèi)用”屬損益類科目,期末要進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)的,結(jié)轉(zhuǎn)后的效果是減少了本年利潤。期末結(jié)轉(zhuǎn)會(huì)計(jì)分錄:借本年利潤貸所得稅費(fèi)用繳納所得稅會(huì)計(jì)分錄:  借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅   貸:銀行存款
  • T同學(xué)
    利潤總額外為500萬元,應(yīng)納稅所得額外為480萬元,所得稅稅率為25%,遞延所得稅資產(chǎn)增加8萬元,所得稅費(fèi)用為多少萬元?求答案
    • 王老師
      遞延所得稅資產(chǎn)期初有余額嗎?有沒有遞延所得稅負(fù)債啊?期初期末余額各為多少?
    • T同學(xué)
      沒有說,會(huì)計(jì)書上試題,答案是225萬,求解過程
    • 王老師
      當(dāng)前填入利潤表的所得稅費(fèi)用=當(dāng)前應(yīng)交所得稅+遞延所得稅 抱歉,給定的信息算不出來遞延所得稅 現(xiàn)在只能算到(500+480)×25%-8(這還是默認(rèn)期初沒有遞延所得稅資產(chǎn),有沒有遞延所得稅負(fù)債的情況 ),計(jì)算不出來您說的結(jié)果。 抱歉!
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