審計(jì)署29日發(fā)布中國(guó)石油化工集團(tuán)公司、中國(guó)海洋石油總公司等10戶(hù)中央企業(yè)2014年度財(cái)務(wù)收支審計(jì)結(jié)果公告,審計(jì)發(fā)現(xiàn)這些央企存在“三重一大”決策違規(guī)、財(cái)務(wù)管理弄虛作假等共性問(wèn)題,整改工作已全面展開(kāi)。
這10戶(hù)央企分別是中國(guó)石油化工集團(tuán)公司、中國(guó)海洋石油總公司、招商局集團(tuán)有限公司、中國(guó)鋁業(yè)公司、中國(guó)航空工業(yè)集團(tuán)公司、中國(guó)東方航空集團(tuán)公司、中國(guó)南方航空集團(tuán)公司、中國(guó)電子信息產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司、中國(guó)電子科技集團(tuán)公司和香港中旅(集團(tuán))有限公司,涉及石油化工、航空、軍工、冶金等領(lǐng)域。
審計(jì)發(fā)現(xiàn)五方面共性問(wèn)題,包括:有的企業(yè)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)下滑,利潤(rùn)出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng);有的企業(yè)“三重一大”決策違規(guī),發(fā)生重大違紀(jì)違法、重大損失浪費(fèi)等問(wèn)題,有的企業(yè)違反廉潔從業(yè)等規(guī)定;有的企業(yè)在經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)和財(cái)務(wù)管理上弄虛作假,內(nèi)控制度和內(nèi)部管理薄弱;有的企業(yè)執(zhí)行重大資源利用和環(huán)境保護(hù)不到位、安全生產(chǎn)隱患較多;有的企業(yè)自主創(chuàng)新投入不足,影響發(fā)展?jié)摿Φ取?/div>
整改工作已全面展開(kāi)。10戶(hù)央企當(dāng)天均發(fā)布公告,通報(bào)整改情況。審計(jì)署企業(yè)審計(jì)司主要負(fù)責(zé)人介紹說(shuō),對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題,10戶(hù)企業(yè)已追回違規(guī)發(fā)放的各項(xiàng)資金,建立健全企業(yè)招投標(biāo)管理、境內(nèi)外資產(chǎn)管理等方面規(guī)章制度609項(xiàng),處理453人次。對(duì)提出的39條審計(jì)建議,企業(yè)均已采納。相關(guān)整改情況將由企業(yè)自行公告,審計(jì)署將對(duì)企業(yè)整改情況進(jìn)行檢查,并將檢查結(jié)果向社會(huì)公告。
另?yè)?jù)了解,此次審計(jì)發(fā)現(xiàn)重大違紀(jì)違法問(wèn)題線(xiàn)索40多起,涉及責(zé)任人員90多名。對(duì)查出的這些問(wèn)題線(xiàn)索,審計(jì)署已依照有關(guān)法律法規(guī),移送紀(jì)檢、監(jiān)察或司法機(jī)關(guān)等查處。
本文來(lái)源:新華社;作者:華曄迪

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