.國(guó)旅聯(lián)合[-5.00% 資金 研報(bào)]股份有限公司

  2012 年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告

  國(guó)旅聯(lián)合股份有限公司全體股東:

  根據(jù)《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》等法律法規(guī)的要求,我們對(duì)本公司(以下簡(jiǎn)

  稱“公司”)內(nèi)部控制的有效性進(jìn)行了自我評(píng)價(jià)。
 

  一、董事會(huì)聲明

  公司董事會(huì)及全體董事保證本報(bào)告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或

  重大遺漏,并對(duì)報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

  建立健全并有效實(shí)施內(nèi)部控制是公司董事會(huì)的責(zé)任;監(jiān)事會(huì)對(duì)董事會(huì)建立與

  實(shí)施內(nèi)部控制進(jìn)行監(jiān)督;經(jīng)理層負(fù)責(zé)組織領(lǐng)導(dǎo)公司內(nèi)部控制的日常運(yùn)行。

  公司內(nèi)部控制的目標(biāo)是:規(guī)范本公司治理層、管理層和全體員工在經(jīng)營(yíng)活動(dòng)

  中的各項(xiàng)行為,并得到共同有效實(shí)施,實(shí)現(xiàn)公司的經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略,提高公司經(jīng)營(yíng)的效

  率和效果,保證公司財(cái)務(wù)報(bào)告及管理信息的真實(shí)、可靠和完整,保證公司資產(chǎn)的

  安全、完整,嚴(yán)格遵守國(guó)家法律、法規(guī)、守法經(jīng)營(yíng)和符合有關(guān)監(jiān)管要求。由于內(nèi)

  部控制存在固有局限性,故僅能對(duì)達(dá)到上述目標(biāo)提供合理保證。
 

  二、內(nèi)部控制評(píng)價(jià)工作的總體情況

  公司董事會(huì)授權(quán)公司審計(jì)監(jiān)管部負(fù)責(zé)內(nèi)部控制評(píng)價(jià)的具體組織實(shí)施工作,對(duì)

  納入評(píng)價(jià)范圍的高風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域和單位進(jìn)行評(píng)價(jià)。公司董事會(huì)是公司內(nèi)部控制評(píng)價(jià)的

  *6決策機(jī)構(gòu)和最終責(zé)任者,公司董事會(huì)預(yù)算與審計(jì)委員會(huì)是公司內(nèi)部控制評(píng)價(jià)

  的領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)和直接責(zé)任者。

  為了做好此次內(nèi)部控制評(píng)價(jià)工作,由公司審計(jì)監(jiān)管部牽頭,從核心業(yè)務(wù)部門

  抽調(diào)業(yè)務(wù)骨干組成內(nèi)部控制評(píng)價(jià)項(xiàng)目組,具體開(kāi)展內(nèi)部控制評(píng)價(jià)工作。

  公司聘請(qǐng)了德勤華永會(huì)計(jì)師事務(wù)所為內(nèi)部控制體系的健全和完善提供咨詢

  服務(wù);聘請(qǐng)中華財(cái)務(wù)咨詢有限公司協(xié)助實(shí)施內(nèi)部控制評(píng)價(jià),并編制內(nèi)部控制評(píng)價(jià)

  報(bào)告;聘請(qǐng)國(guó)富浩華會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)公司內(nèi)部控制有效性進(jìn)行獨(dú)立審計(jì)。
 

  三、內(nèi)部控制評(píng)價(jià)的依據(jù)

  本評(píng)價(jià)報(bào)告旨在根據(jù)中華人民共和國(guó)財(cái)政部.