老師,這道題視同銷售對應(yīng)納稅所得額的影響為什么是要加20?。?/h1>

老師,這道題視同銷售對應(yīng)納稅所得額的影響為什么是要加20???在會(huì)計(jì)的利潤里也沒有將100作為收入啊

犀同學(xué)
2020-11-02 21:41:23
閱讀量 645

  • 廖老師 高頓財(cái)經(jīng)研究院老師
    幽默風(fēng)趣 通俗易懂 和藹可親 考點(diǎn)抓手
    高頓為您提供一對一解答服務(wù),關(guān)于老師,這道題視同銷售對應(yīng)納稅所得額的影響為什么是要加20???我的回答如下:

    勤奮的同學(xué)你好:

    會(huì)計(jì)上的處理對于捐贈(zèng)是不會(huì)確認(rèn)收入結(jié)轉(zhuǎn)成本的

    借:營業(yè)外支出  貸:庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)

    但是站在稅法的角度,是需要視同銷售的,需要對市價(jià)和成本之間的這部分利潤征收企業(yè)所得稅,所以這里才會(huì)調(diào)增20萬元。

    老師這樣講解可以理解?

    祝同學(xué)逢考必過。繼續(xù)加油喲~



    以上是關(guān)于稅,應(yīng)納稅所得額相關(guān)問題的解答,希望對你有所幫助,如有其它疑問想快速被解答可在線咨詢或添加老師微信。
    2020-11-03 12:16:55
  • 收起
    犀同學(xué)學(xué)員追問
    還是不太明白,會(huì)計(jì)上只確認(rèn)了100的成本,那不是應(yīng)該再調(diào)整120的收入,這樣形成20的利潤計(jì)算所得稅嗎?調(diào)整后和調(diào)整前不是應(yīng)該差120的收入嗎?
    2020-11-03 15:26:06
  • 廖老師 高頓財(cái)經(jīng)研究院老師

    首先要把會(huì)計(jì)和稅法上的處理相分開

    會(huì)計(jì)上  借:營業(yè)外支出115.6  貸:庫存商品100 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)120*0.13=15.6(會(huì)計(jì)上的賬務(wù)處理是正確的,所以不用調(diào)賬);站在稅法的角度,不管會(huì)計(jì)上計(jì)入什么科目,認(rèn)為會(huì)計(jì)上沒有確認(rèn)收入結(jié)轉(zhuǎn)成本,沒有對收入和成本之間的這部分利潤計(jì)入利潤總額,所以調(diào)增20萬元。


    2020-11-03 15:56:18
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