本題如果是超過2年的話應(yīng)納稅是多少?

老師好,本題如果是超過2年的話應(yīng)納稅是多少

A同學(xué)
2021-09-15 13:03:06
閱讀量 261
  • 老師 高頓財(cái)經(jīng)研究院老師
    高頓為您提供一對一解答服務(wù),關(guān)于本題如果是超過2年的話應(yīng)納稅是多少?我的回答如下:

    愛思考的同學(xué)您好: 

     

    根據(jù)稅法規(guī)定:

     

    個(gè)人將購買不足2 年的住房對外銷售的,按 照 5 % 的征收率全額繳納增值稅;個(gè)人將購 買 2 年 以 上 (含 2 年) 的住房對外銷售的,免征增值稅。上述政策適用于北京市、上海市、廣州市和深圳市之外的地區(qū)。
     

    個(gè)人將購買2 年 以 上 (含 2 年 ) 的非普通住房對外銷售的,以銷售收入減去購買住房價(jià)款后的差額按照5 % 的征收率繳納增值稅;個(gè)人將購買 2 年 以 上 (含 2 年 ) 的普通住房對外銷售的,免 征 增 值 稅 。上 述 政 策 僅 適 用 于 北 京 市 、上 海 市 、廣 州 市 和 深圳市 
     

    希望老師的解答能幫助你理解,如有問題歡迎繼續(xù)溝通交流,繼續(xù)加油哦~


    以上是關(guān)于稅,稅相關(guān)問題的解答,希望對你有所幫助,如有其它疑問想快速被解答可在線咨詢或添加老師微信。
    2021-09-15 13:23:17
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其他回答

  • 點(diǎn)同學(xué)
    小規(guī)模納稅人,如果本月應(yīng)稅勞務(wù)超過3萬,比如5萬塊,那么應(yīng)納稅是多少
    • 廖老師

      小規(guī)模納稅人營業(yè)收入不超過3萬,免增值稅和附加稅,如果超過3萬就要按實(shí)際的繳納。5萬增值稅就是50000/(1+3%)3%繳納。附加稅用增值稅相應(yīng)稅率

  • 李同學(xué)
    老師,上次問過您關(guān)于一般納稅人農(nóng)產(chǎn)品水果行業(yè)的稅負(fù)率問題!那如果增值稅稅負(fù)率是2%的話,那企業(yè)毛利率應(yīng)該是多少?
    • 胡老師
      您好 毛利率這個(gè)沒有具體的規(guī)定,因?yàn)槊總€(gè)企業(yè)的經(jīng)營戰(zhàn)略不同
    • 李同學(xué)
      不是可以根據(jù)增值稅稅負(fù)率和企業(yè)稅率倒算出毛利率的么?
    • 胡老師
      你好 那是不準(zhǔn)確 的? 毛利率=毛利/收入
  • O同學(xué)
    老師,個(gè)稅超過多少才要進(jìn)行年報(bào),如果沒有超過是不是不用做年報(bào)
    • A老師
      你好 你說的綜合所得稅的話 : 二、無需辦理年度匯算的納稅人 經(jīng)國務(wù)院批準(zhǔn),依據(jù)《財(cái)政部?稅務(wù)總局關(guān)于個(gè)人所得稅綜合所得匯算清繳涉及有關(guān)政策問題的公告》(2019年第94號)有關(guān)規(guī)定,納稅人在2019年度已依法預(yù)繳個(gè)人所得稅且符合下列情形之一的,無需辦理年度匯算: (一)納稅人年度匯算需補(bǔ)稅但年度綜合所得收入不超過12萬元的; (二)納稅人年度匯算需補(bǔ)稅金額不超過400元的; (三)納稅人已預(yù)繳稅額與年度應(yīng)納稅額一致或者不申請年度匯算退稅的。 三、需要辦理年度匯算的納稅人 依據(jù)稅法規(guī)定,符合下列情形之一的,納稅人需要辦理年度匯算: (一)2019年度已預(yù)繳稅額大于年度應(yīng)納稅額且申請退稅的。包括2019年度綜合所得收入額不超過6萬元但已預(yù)繳個(gè)人所得稅;年度中間勞務(wù)報(bào)酬、稿酬、特許權(quán)使用費(fèi)適用的預(yù)扣率高于綜合所得年適用稅率;預(yù)繳稅款時(shí),未申報(bào)扣除或未足額扣除減除費(fèi)用、專項(xiàng)扣除、專項(xiàng)附加扣除、依法確定的其他扣除或捐贈,以及未申報(bào)享受或未足額享受綜合所得稅收優(yōu)惠等情形。 (二)2019年度綜合所得收入超過12萬元且需要補(bǔ)稅金額超過400元的。包括取得兩處及以上綜合所得,合并后適用稅率提高導(dǎo)致已預(yù)繳稅額小于年度應(yīng)納稅額等情形。
    • O同學(xué)
      好的,謝謝,我還有一個(gè)個(gè)體戶關(guān)于個(gè)人所得匯算清繳,因?yàn)槿ツ晗掳肽瓴懦闪?還沒有收入,我每月做成了一筆分錄:借:長期待攤費(fèi)用--開辦費(fèi)工資,貸:現(xiàn)金 所以在匯算的時(shí)候,收入和成本費(fèi)用我都是填\"\"0\"\"這樣對不對了
    • A老師
      你好 你意思還沒有分?jǐn)偟脑?是的 寫0
  • F同學(xué)
    小規(guī)模納稅人季銷售沒有超過30萬,比方說是20萬,成本10萬,如果是查賬和核定的話,分別是多少錢的所得稅
    • 譚老師
      企業(yè)所得稅嗎 核定率多少 查帳征收的如果10萬都有發(fā)票20*5%
    • F同學(xué)
      核定率假設(shè)是10%
    • 譚老師
      20*10%*5% 小型微利企業(yè)的所得稅
    • F同學(xué)
      這是核定的,對嗎?
    • 譚老師
      如果是查賬的話是不是(20-10)*5%?
    • F同學(xué)
      是的,核定的,查帳的是的
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