這個(gè)金額確實(shí)影響了所得稅最終繳納的金額的不做處理金額反映到哪里去了呢?

教材13-16,開發(fā)支出,差額225000是可抵扣暫時(shí)性差異,但是又不允許確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn),但是這個(gè)金額確實(shí)影響了所得稅最終繳納的金額的,如果不做處理,最后這個(gè)金額反映到哪里去了呢?或者說(shuō)這個(gè)是不是就等同于永久性差異?

瑤同學(xué)
2021-06-14 16:18:23
閱讀量 273
  • 老師 高頓財(cái)經(jīng)研究院老師
    高頓為您提供一對(duì)一解答服務(wù),關(guān)于這個(gè)金額確實(shí)影響了所得稅最終繳納的金額的不做處理金額反映到哪里去了呢?我的回答如下:

    勤奮的同學(xué)你好呀~

    同學(xué)的理解是正確的哈~視同永久性差異。

    金額反映在 當(dāng)期所得稅中。

    希望老師的解答能幫到你,有問(wèn)題隨時(shí)交流哈~


    以上是關(guān)于額,金額相關(guān)問(wèn)題的解答,希望對(duì)你有所幫助,如有其它疑問(wèn)想快速被解答可在線咨詢或添加老師微信。
    2021-06-14 17:03:57
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其他回答

  • 花同學(xué)
    收入額,應(yīng)納稅所得額,實(shí)繳金額,哪個(gè)是最后的應(yīng)該拿到的工資呢
    • 李老師
      你好,不考慮其他的話收入減所得稅額就是實(shí)際工資
  • Y同學(xué)
    2019年的年終獎(jiǎng)影響個(gè)人所得稅的匯算清繳金額嗎?
    • 周老師
      你好,肯定影響的這個(gè)金額
    • Y同學(xué)
      上次培訓(xùn)時(shí) 聽老師說(shuō) 個(gè)人所得稅匯算清繳 只有工資薪金、勞務(wù)所得、稿酬所得和特許權(quán)所得 計(jì)入綜合所得 進(jìn)行匯算清繳呀?jīng)]含著年終獎(jiǎng)呀?
    • 周老師
      年終獎(jiǎng)包含在工資薪金所得里
    • Y同學(xué)
      哦 就是說(shuō) 2021年12月31日前 年終獎(jiǎng)的個(gè)稅的基數(shù)可以單獨(dú)計(jì)算
    • 周老師
      是的,有一個(gè)單獨(dú)的年終獎(jiǎng)申報(bào)
    • Y同學(xué)
      不用與2019年各月份的工資合并計(jì)算
    • 周老師
      是的,再2020年之后申報(bào)的不用
    • Y同學(xué)
      請(qǐng)問(wèn)年終發(fā)放的金額 獎(jiǎng)影響職工社保的基數(shù)嗎?
    • 周老師
      影響的,不管放在哪一年
  • 熱同學(xué)
    老師,開出去的發(fā)票金額比實(shí)際收到的金額差幾萬(wàn),以后也不會(huì)收到這個(gè)差額了,這樣要怎樣做會(huì)計(jì)處理呢?
    • 陳老師
      收不回來(lái)的營(yíng)業(yè)外支出 如果企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則借資產(chǎn)減值損失貸壞賬準(zhǔn)備
    • 熱同學(xué)
      這個(gè)營(yíng)業(yè)外支出可以稅前扣除嗎?
    • 陳老師
      有備案的就可以,
    • 熱同學(xué)
      計(jì)提壞賬準(zhǔn)備需要備案嗎?
    • 陳老師
      是的,需要備案的
  • ?同學(xué)
    遞延所得稅負(fù)債不影響利潤(rùn)表么?做了一筆遞延所得稅負(fù)債,企業(yè)所得稅繳納少些了,但是為嘛我的利潤(rùn)表所得稅金額還是調(diào)整前的金額呢?
    • 陳老師
      您好是的。暫時(shí)性差異不影響所得稅費(fèi)用。舉例如下:利潤(rùn)100.假設(shè)存在一固定資產(chǎn),會(huì)計(jì)折舊20,稅法讓折舊10.此時(shí)你計(jì)算應(yīng)交稅費(fèi)=(100+10**0.25=27.5、同時(shí)確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)2.5.那么接:所得稅費(fèi)用27.5 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅27.5 ;借:遞延所得稅資產(chǎn)2.5 貸:所得稅費(fèi)用2.5.因此暫時(shí)性差異是不影響的。
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