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進(jìn)口貨物,己報(bào)關(guān)己繳納進(jìn)口關(guān)稅增值稅,未放行,因國(guó)家政策原因無法進(jìn)口,故貨物己辦理退運(yùn),海關(guān)未辦理退進(jìn)口關(guān)稅增值稅。該進(jìn)口增值稅己申報(bào)進(jìn)
國(guó)內(nèi)A公司為B公司提供技術(shù)服務(wù),A公司像B開具技術(shù)服務(wù)費(fèi)的發(fā)票。由于B公司賬戶被凍結(jié),現(xiàn)委托子公司C代B公司支付款項(xiàng)給A,請(qǐng)問,對(duì)于該種情況,B公司
對(duì)于單位員工外出參加培訓(xùn)發(fā)生的職工教育經(jīng)費(fèi),取得的專票是否可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅?
國(guó)外公司為我公司提供一些服務(wù)和收取的特許權(quán)使用費(fèi),我們按稅務(wù)政策代扣代繳了非居民企業(yè)增值稅(營(yíng)改增),該代扣代繳的非居民企業(yè)增值稅可以作
我司是生產(chǎn)企業(yè),幫客戶代采購原材料,報(bào)關(guān)出口有沒有辦法退到稅?政策是非自產(chǎn)不允許退稅么?
我們公司是一家軟件生產(chǎn)企業(yè),經(jīng)營(yíng)范圍主要包括銷售自行開發(fā)的軟件產(chǎn)品、提供安裝服務(wù)。 其中安裝服務(wù)不會(huì)單獨(dú)提供,而是隨著銷售軟件產(chǎn)品的同時(shí)一并提供,并向客戶收取費(fèi)用,不會(huì)區(qū)分軟件及安裝服務(wù)的銷售額。請(qǐng)問這種情形下,安裝服務(wù)能否適用增值稅即征即退優(yōu)惠? 如果不可以,如何區(qū)分享受優(yōu)惠的部分和無法享受優(yōu)惠的部分?
根據(jù)國(guó)家稅務(wù)總局的規(guī)定 500 萬以內(nèi)的固定資產(chǎn)在稅前可以一次性扣除,請(qǐng)問在會(huì)計(jì)上多少金額以上的辦公電腦、桌椅等資產(chǎn)需要計(jì)入固定資產(chǎn)?
我司為 S 市的一家建筑企業(yè),由于 2021 年開始執(zhí)行新收入準(zhǔn)則,其中新增了很多會(huì)計(jì)科目。請(qǐng)問,我司因質(zhì)保期尚未結(jié)束而涉及的工程質(zhì)保金應(yīng)通過哪個(gè)會(huì)計(jì)科目進(jìn)行核算?
我司是一家新辦服務(wù)型企業(yè),允許開具增值稅電子專用發(fā)票。我司當(dāng)月開具了一張?jiān)鲋刀愲娮訉F卑l(fā)票,但發(fā)現(xiàn)金額填錯(cuò)了,請(qǐng)問我司可以作廢重開嗎?
我司銷售人員近期拿了一份通行費(fèi)電子票據(jù)匯總單來財(cái)務(wù)進(jìn)行報(bào)銷,沒有發(fā)票。請(qǐng)問,銷售人員拿來的電子票據(jù)匯總單可以代替發(fā)票使用嗎?
我司是一家咨詢服務(wù)公司,2 月計(jì)劃購入一棟寫字樓用于對(duì)外出租,我司在 3 月 2 號(hào)與某公司簽訂了經(jīng)營(yíng)租賃合同,約定自寫字樓購買日起將這棟寫字樓出租給該公司,為期 5 年。請(qǐng)問我司在購進(jìn)房產(chǎn)時(shí)確認(rèn)投資性房地產(chǎn)是否允許計(jì)提折舊?如果允許折舊,那么折舊是否和固定資產(chǎn)的折舊方式是一樣?