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我們公司是一家服務(wù)型企業(yè),有一位員工在我司上班,我司為其發(fā)放工資并申報個稅。2020 年底他成立了一個個體工商戶,經(jīng)營早餐店,店內(nèi)主要是由其父
我司作為一家醫(yī)藥制造企業(yè),在全國各地設(shè)有辦事處,有時候會租用個人的住房作為辦事處,其中有一處個人房產(chǎn),房東有意轉(zhuǎn)售給我司,但是該房產(chǎn)是房
我司作為一家醫(yī)藥制造企業(yè),在全國各地設(shè)有辦事處,有時候會租用個人的住房作為辦事處,其中有一處個人房產(chǎn),房東有意轉(zhuǎn)售給我司,但是該房產(chǎn)是房
王某為自由職業(yè)者,近期為某公司提供了一項設(shè)計服務(wù),一次性取得所得 8 萬元。某公司要求王某提供發(fā)票作為稅前扣除憑證。請問王某至稅局代開發(fā)票,
我司為一般納稅人,主營平面廣告設(shè)計。日常經(jīng)營中會用一些本科院校的在校生到我司實習(xí), 按照作品設(shè)計的個數(shù)支付相應(yīng)的報酬。請問對于上述支付給在
自然人甲乙和法人丙同為合伙企業(yè) A 的合伙人,原認繳出資額合計為 1000 萬,其中甲乙各 250 萬,份額是 25%,丙 500 萬,份額是 50%,但甲實際出資 100 萬,
我司為一家民營的生產(chǎn)制造型企業(yè),馬上到年底,我司預(yù)計會向員工發(fā)放全年一次性獎金。請問,今年發(fā)放的全年一次性獎金還可以用除以 12 的方法計算繳納個人所得稅嗎?
我司希望我司的營銷總監(jiān)對我司的銷售人員進行內(nèi)部培訓(xùn),然后支付給該營銷總監(jiān)課酬費。請問支付給營銷總監(jiān)的課酬如何申報繳納個人所得稅,是計入工資總額繳納個人所得稅,還是按照勞務(wù)報酬所得繳納個人所得稅?
根據(jù)規(guī)定,新租賃準則需要在 2021 年開始執(zhí)行,其中要求承租人應(yīng)對租賃確認使用權(quán)資產(chǎn)和租賃負債,使用權(quán)資產(chǎn)在后續(xù)計量中要計提折舊。我司作為承租人,租賃了一棟建筑物作為辦公樓,如果在會計上確認使用權(quán)資產(chǎn)和租賃負債,并對使用權(quán)資產(chǎn)計提折舊。請問計提的使用權(quán)資產(chǎn)折舊允許在企業(yè)所得稅稅前扣除嗎?
我司由于日常資金周轉(zhuǎn)困難,所以向銀行申請貸款,由于金額較大,銀行要求我司需要與其簽訂一份房產(chǎn)抵押貸款合同。請問我司與銀行簽訂的房產(chǎn)抵押貸款合同是否需要繳納印花稅?
某企業(yè)在進行企業(yè)所得稅匯算清繳時,根據(jù)《企業(yè)所得稅法實施條例》的規(guī)定,企業(yè)發(fā)生的與生產(chǎn)經(jīng)營活動有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費支出,按照發(fā)生額的 60%扣除,但最高不得超過當年銷售(營業(yè))收入的 5‰。請問其中的銷售(營業(yè)收入)包含視同銷售收入嗎?還是只有主營業(yè)務(wù)收入和其他業(yè)務(wù)收入?
我們公司安置了兩名殘疾人進行就業(yè),稅法上說支付給他們的費用允許在企業(yè)所得稅上享受100%加計扣除優(yōu)惠。請問我司為他們繳納的養(yǎng)老、醫(yī)療等社會保險費,對于企業(yè)承擔的部分是 否也可以享受 100%加計扣除呢?