一、增值稅專用發(fā)票的領(lǐng)購(gòu)
企業(yè)發(fā)生銷售業(yè)務(wù)——在稅控系統(tǒng)中開具增值稅專用發(fā)票(銷項(xiàng))或開具普通發(fā)票
【windows防偽稅控一機(jī)多票開票子系統(tǒng)】的操作
每月初2號(hào)前進(jìn)行抄稅——在開票系統(tǒng)中打印相關(guān)發(fā)票清單報(bào)表——進(jìn)行報(bào)稅
1、平時(shí)開具增值稅銷項(xiàng)發(fā)票分類
⑴正數(shù)發(fā)票
⑵負(fù)數(shù)發(fā)票
⑶帶有發(fā)票清單的發(fā)票
⑷帶有銷售折扣的發(fā)票
2、領(lǐng)購(gòu)發(fā)票讀入開票系統(tǒng)
3、當(dāng)月發(fā)票的作廢
4、數(shù)據(jù)的備份等
二、本月如購(gòu)進(jìn)原材料,取得增值稅發(fā)票
(進(jìn)項(xiàng)),將進(jìn)項(xiàng)發(fā)票錄入【增值稅納稅申報(bào)系統(tǒng)】——【發(fā)票管理】中每月20號(hào)至月末前一天進(jìn)行增值稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的網(wǎng)上認(rèn)證工作
具體流程:
增值稅發(fā)票(進(jìn)項(xiàng))在【增值稅納稅申報(bào)系統(tǒng)】中的錄入——導(dǎo)出——網(wǎng)上認(rèn)證——下載認(rèn)證結(jié)果——導(dǎo)入納稅申報(bào)系統(tǒng)——有錯(cuò)的查詢修改——再導(dǎo)出——網(wǎng)上認(rèn)證——認(rèn)證通知書下載——認(rèn)證結(jié)果查詢——直至認(rèn)證全部OK
三、增值稅專用發(fā)票的核銷(注:增值稅專用發(fā)票使用時(shí)間為二個(gè)月,到期沒有用完,要去稅局核銷)
核銷要帶以下資料去:
(一)普通發(fā)票繳銷需提供以下資料:
1、已領(lǐng)購(gòu)的發(fā)票,包括未使用的空白發(fā)票
2、《普通發(fā)票核銷明細(xì)表》
3、發(fā)票統(tǒng)一領(lǐng)購(gòu)簿
(二)專用發(fā)票核銷需提供以下資料:
1、已領(lǐng)購(gòu)的發(fā)票,包括未使用的空白發(fā)票
2、發(fā)票統(tǒng)一領(lǐng)購(gòu)簿
3、稅控IC卡
四、月初,一般2號(hào)之前進(jìn)行抄稅——報(bào)稅——提供相關(guān)資料給稅局
提供的資料如下:
1、抄有申報(bào)所屬月份銷項(xiàng)發(fā)票信息的IC卡;
2、使用小容量IC卡的企業(yè)提供增值稅專用發(fā)票銷項(xiàng)數(shù)據(jù)軟盤兩張(使用大容量IC卡的企業(yè)不須報(bào)送);
3、防偽稅控開票系統(tǒng)生成的【銷項(xiàng)發(fā)票明細(xì)表】[具體來(lái)說(shuō),Windows版開票子系統(tǒng)生成的是增值稅專用發(fā)票匯總表和明細(xì)表,DOS版開票子系統(tǒng)生成的是存根聯(lián)明細(xì)表,若由于客觀原因(例如系統(tǒng)故障或者被盜等)不能夠從開票系統(tǒng)生成,可由企業(yè)根據(jù)實(shí)際開票情況、參照格式如實(shí)填報(bào)],開票日期從數(shù)據(jù)所屬當(dāng)月的一號(hào)至月終;
4、《電腦版增值稅專用發(fā)票領(lǐng)用存月報(bào)表》(以下簡(jiǎn)稱《領(lǐng)用存月報(bào)表》);
5、發(fā)票購(gòu)領(lǐng)簿;
6、抄報(bào)稅所屬期月份開具的最后一張發(fā)票原件或復(fù)印件(以下稱發(fā)票A)、抄報(bào)稅所屬期的下月開具的*9張發(fā)票原件或復(fù)印件(以下稱發(fā)票B),若企業(yè)還沒有開具發(fā)票,則取*9張空白發(fā)票原件或復(fù)印件;
7、對(duì)于作廢的專用發(fā)票,要將全部聯(lián)次一同提供;
8、由于故障維修導(dǎo)致發(fā)票數(shù)據(jù)丟失的,需提供維修服務(wù)單位出具的《防偽稅控專用設(shè)備故障診斷意見書》,并攜帶發(fā)生數(shù)據(jù)丟失的發(fā)票原件;
9、若有空白核銷的發(fā)票(切角作廢),企業(yè)還應(yīng)帶空白發(fā)票的原件;
10、若企業(yè)有主、分開票機(jī)的,每臺(tái)開票機(jī)都需要提供上述資料(每臺(tái)開票機(jī)的資料只是反映本機(jī)的開票數(shù)據(jù)情況,要在資料上注明主、分機(jī)號(hào))
注:相關(guān)表格請(qǐng)到就近稅務(wù)機(jī)關(guān)的辦稅服務(wù)廳索取。所有復(fù)印件需加蓋公章,并寫明“此復(fù)印件與原件相符”字樣。復(fù)印件資料統(tǒng)一使用A4紙規(guī)格。
五、抄完稅后就要準(zhǔn)備進(jìn)行網(wǎng)上納稅申報(bào)
1、將【防偽稅控一機(jī)多票開票子系統(tǒng)】中增值稅發(fā)票銷項(xiàng)數(shù)據(jù)的導(dǎo)出——導(dǎo)入【增值稅納稅申報(bào)系統(tǒng)】中
具體流程是:登陸一機(jī)多票開票子系統(tǒng),點(diǎn)擊“發(fā)票查詢”按鈕。
2、選擇當(dāng)前需要導(dǎo)入發(fā)票的對(duì)應(yīng)月份,假如當(dāng)前需要導(dǎo)入12月份的發(fā)票數(shù)據(jù),則選擇“本年12月份”,按下“確定”按鈕。
3、按下“確定”按鈕后出現(xiàn)當(dāng)前月份對(duì)應(yīng)發(fā)票的記錄查詢窗口:請(qǐng)用戶注意,上述“發(fā)票查詢窗口”中對(duì)應(yīng)發(fā)票字段的排列順序是系統(tǒng)安裝時(shí)的缺省排列,企業(yè)電子申報(bào)管理系統(tǒng)默認(rèn)是以以上的字段排列規(guī)則進(jìn)行發(fā)票數(shù)據(jù)的讀取。
4.登陸企業(yè)電子申報(bào)管理系統(tǒng),通過“銷項(xiàng)發(fā)票管理中”中的“從界面讀發(fā)票數(shù)據(jù)(一機(jī)多票)”菜單讀取發(fā)票數(shù)據(jù)。
5、點(diǎn)擊“讀發(fā)票查詢界面”,系統(tǒng)自動(dòng)進(jìn)入對(duì)發(fā)票數(shù)據(jù)的讀取操作,并自動(dòng)切換到發(fā)票查詢界面。
用戶這時(shí)可以看到發(fā)票查詢界面中發(fā)票數(shù)據(jù)在進(jìn)行連續(xù)的跳閃和刷新,請(qǐng)用戶務(wù)必注意,數(shù)據(jù)讀取過程中請(qǐng)不要操作鍵盤和鼠標(biāo),否則可能會(huì)影響到發(fā)票數(shù)據(jù)的正常讀取。數(shù)據(jù)讀取完畢,系統(tǒng)自動(dòng)切換操作窗口。
6、這時(shí)點(diǎn)擊“保存”按鈕,系統(tǒng)自動(dòng)對(duì)當(dāng)前讀取的發(fā)票記錄進(jìn)行校驗(yàn)和保存處理。請(qǐng)用戶注意,如果在發(fā)票記錄讀取后出現(xiàn)“發(fā)票稅目不正確”的提示,請(qǐng)用戶在“系統(tǒng)稅目初始化”中進(jìn)行發(fā)票稅目的修改和更新后再執(zhí)行“讀發(fā)票查詢界面”的操作。
7、主要注意事項(xiàng):
⑴執(zhí)行發(fā)票讀入時(shí)“發(fā)票查詢窗口”不能處于“最小化狀態(tài)”。否則系統(tǒng)會(huì)提示“讀取不到任何發(fā)票數(shù)據(jù)”。
⑵為了保證發(fā)票數(shù)據(jù)采集的正確性,系統(tǒng)執(zhí)行讀取“發(fā)票查詢界面”數(shù)據(jù)過程中請(qǐng)用戶不要操作鍵盤和鼠標(biāo)。
⑶如果用戶在發(fā)票讀取過程中出現(xiàn)如“ 應(yīng)該設(shè)置購(gòu)方名稱欄目顯示”的錯(cuò)誤提示,原因可能是“發(fā)票查詢界面”中發(fā)票字段的顯示排列缺少對(duì)應(yīng)的必讀字段,用戶必須修改并保證發(fā)票查詢界面中至少有下面9個(gè)字段的內(nèi)容(與排列順沒有關(guān)系)。注意,用戶設(shè)置好對(duì)應(yīng)的字段內(nèi)容后記得按下“格式”按鈕,保存當(dāng)前設(shè)置。
⑷9個(gè)必讀的字段內(nèi)容分別是:發(fā)票種類、類別代碼、發(fā)票號(hào)碼、購(gòu)方稅號(hào)、開票日期、合計(jì)金額、稅率、合計(jì)稅額、作廢標(biāo)志。
⑸必讀字段的設(shè)置操作:
首先在發(fā)票查詢窗口點(diǎn)擊左上角的黃色小按鈕(紅色小圓圈),點(diǎn)擊后用戶這時(shí)可以通過“項(xiàng)目選擇”框的內(nèi)容對(duì)必讀字段進(jìn)行選擇。
通過“項(xiàng)目選擇”框中的 “ ” 和 “ ”對(duì)字段進(jìn)行汰選。確保“結(jié)果項(xiàng)目”中顯示的字段內(nèi)容至少有如下9項(xiàng)必讀字段:發(fā)票種類、類別代碼、發(fā)票號(hào)碼、購(gòu)方稅號(hào)、開票日期、合計(jì)金額、稅率、合計(jì)稅額、作廢標(biāo)志。
設(shè)置好字段的顯示內(nèi)容后請(qǐng)點(diǎn)擊菜單欄目上的“格式”按鈕,保存當(dāng)前設(shè)置。
六、將開票系統(tǒng)中的銷項(xiàng)導(dǎo)入開票系后,就可以在【增值稅納稅申報(bào)系統(tǒng)】中做納稅申報(bào)表及相關(guān)的幾個(gè)附表和資產(chǎn)負(fù)債表及利潤(rùn)表——生成申報(bào)文件存入U(xiǎn)盤——在國(guó)稅局網(wǎng)站上傳申報(bào)文件,進(jìn)行網(wǎng)上納稅申報(bào)——跟蹤納稅申報(bào)結(jié)果——網(wǎng)上申報(bào)成功后于月初10號(hào)前打印申報(bào)報(bào)表——到國(guó)稅局提交紙質(zhì)申報(bào)資料
七、在生產(chǎn)企業(yè)出口退稅申報(bào)系統(tǒng)中(進(jìn)行操作)每月15號(hào)之前,需要進(jìn)行:
⑴免抵退明細(xì)數(shù)據(jù)采集。
⑵免稅貨物明細(xì)數(shù)據(jù)采集。
⑶免抵退稅預(yù)申報(bào)——進(jìn)行網(wǎng)上出口退稅預(yù)審——預(yù)審核反饋疑點(diǎn)調(diào)整——生成明申報(bào)數(shù)據(jù)。
⑷模擬出具進(jìn)料免稅證明。
⑸納稅申報(bào)。
⑹納稅申報(bào)表數(shù)據(jù)采集(在納稅申報(bào)成功后操作)。
⑺免抵退匯總數(shù)據(jù)采集。
⑻免抵退正式申報(bào)。
⑼正式審核反饋信息處理。
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