求銷項(xiàng)稅額為什么不是收入價稅分離以后乘以稅率呢?

老師我學(xué)暈了,這道題業(yè)務(wù)一,求銷項(xiàng)稅額,為什么不是收入價稅分離以后乘以稅率呢?這個又不是算企業(yè)所得稅,為什么收入要減支出再除以1.06乘以6%?

德同學(xué)
2021-12-22 16:12:48
閱讀量 321
  • 老師 高頓財經(jīng)研究院老師
    高頓為您提供一對一解答服務(wù),關(guān)于求銷項(xiàng)稅額為什么不是收入價稅分離以后乘以稅率呢?我的回答如下:

    同學(xué)你好,

     

    旅游服務(wù)是可以差額計稅

    銷售額=取得的全部價款和價外費(fèi)用-向旅游服務(wù)購買方收取并支付給其他單位或者個人的住宿費(fèi)、餐飲費(fèi)、交通費(fèi)、簽證費(fèi)、門票費(fèi)-支付給其他接團(tuán)旅游企業(yè)的旅游費(fèi)用

    所以我們這里是收入減去了相關(guān)允許扣減的支出后的銷售額作為我們的計稅依據(jù)

     

    希望以上回答能幫助到你,繼續(xù)加油~祝同學(xué)逢考必過!


    以上是關(guān)于稅,銷項(xiàng)稅額相關(guān)問題的解答,希望對你有所幫助,如有其它疑問想快速被解答可在線咨詢或添加老師微信。
    2021-12-22 16:25:14
  • 收起
    德同學(xué)學(xué)員追問
    業(yè)務(wù)一里面的這些支出 除了境外支出和導(dǎo)游的住宿餐飲費(fèi)用以外的支出的進(jìn)項(xiàng)稅額,為什么不能抵扣呢?后面計算進(jìn)項(xiàng)稅額,為什么沒有這一部分的呢?
    2021-12-22 16:49:39
  • 老師 高頓財經(jīng)研究院老師

    同學(xué)你好,

     

    采取差額征稅,是不能全額開具專用發(fā)票的,對于向旅游服務(wù)購買方收取并支付的住宿費(fèi)、餐飲費(fèi)、交通費(fèi)、簽證費(fèi)、門票費(fèi)和支付給其他接團(tuán)旅游企業(yè)的旅游費(fèi)用部分只能開具普通發(fā)票,不能開具專用發(fā)票。所以我們對應(yīng)這部分支出是不能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的

     

    祝學(xué)習(xí)愉快!

    2021-12-22 17:06:29
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其他回答

  • 夢同學(xué)
    銷項(xiàng)稅額不是用銷售額乘以稅率嗎?為什么用買入價稅率啊
    • A老師
      增值稅是價外稅,如果銷售價款中包含了增值稅,增值稅銷項(xiàng)稅就等于含稅收入除以(1+增值稅稅率)乘以增值稅稅率;如果銷售收入沒有包含增值,增值稅銷項(xiàng)稅就等于銷售收入乘以增值稅稅率。
  • 3同學(xué)
    生產(chǎn)企業(yè)出口退稅的免抵退稅額,為什么是離岸價格乘以退稅率,為什么不用購進(jìn)貨物、勞務(wù)、服務(wù)的買價乘以退稅率?不是說退的是進(jìn)項(xiàng)嗎? 離岸價乘以退稅率怎么會得到進(jìn)項(xiàng)呢?
    • 曾老師
      離岸價乘以退稅率,得出稅額,和你公司進(jìn)項(xiàng)稅額對比,大于進(jìn)項(xiàng)稅額,退稅是進(jìn)項(xiàng)稅額,小于進(jìn)項(xiàng)稅額,按計算稅額退稅 這是生產(chǎn)型企業(yè)免抵退計算方法決定的
  • 紫同學(xué)
    為什么稅金是不含稅金額乘以稅率而不是含稅金額乘以稅率呢?
    • 陳老師
      這個稅金就是根據(jù)價款*稅率生成的,價款就是不含稅金額的基數(shù)。
    • 紫同學(xué)
      老師,請問假設(shè)我們有個商品不含稅100元 稅點(diǎn)為3 我開發(fā)票的加稅合計是103 對嗎?
    • 陳老師
      是的,價稅合計103,沒有問題的
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