增量留抵、加計(jì)扣除那部分需要繳納企業(yè)所得稅嗎?

增量留抵、加計(jì)扣除那部分需要繳納企業(yè)所得稅嗎

德同學(xué)
2021-10-26 08:27:01
閱讀量 533
  • 老師 高頓財(cái)經(jīng)研究院老師
    高頓為您提供一對(duì)一解答服務(wù),關(guān)于增量留抵、加計(jì)扣除那部分需要繳納企業(yè)所得稅嗎?我的回答如下:

    同學(xué),你好:

    增量留抵稅額不需要計(jì)入收入總額,不需要繳納企業(yè)所得稅。

    增值稅加計(jì)抵減優(yōu)惠部分不符合不征稅收入的條件,應(yīng)按規(guī)定繳納企業(yè)所得稅的。

    希望以上解答可以幫助到你,如有疑問歡迎同學(xué)繼續(xù)提問,備考加油!


    以上是關(guān)于所得稅,企業(yè)所得稅相關(guān)問題的解答,希望對(duì)你有所幫助,如有其它疑問想快速被解答可在線咨詢或添加老師微信。
    2021-10-26 09:07:23
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    德同學(xué)學(xué)員追問
    謝謝老師
    2021-10-26 11:17:14
  • 老師 高頓財(cái)經(jīng)研究院老師

    不客氣,祝學(xué)習(xí)愉快,考試順利

    2021-10-26 11:53:52
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其他回答

  • B同學(xué)
    加計(jì)扣除是什么意思?企業(yè)沒有繳納企業(yè)所得稅需要加計(jì)扣除嗎?
    • 劉老師
      你好 加計(jì)扣除針對(duì)的是高新技術(shù)企業(yè) 對(duì)應(yīng)研發(fā)支出的部分可以加計(jì)扣除 虧損的企業(yè)也要選擇加計(jì)扣除 這樣年度虧損的比較多 以后抵扣抵減所得稅!
    • B同學(xué)
      不是高新技術(shù)企業(yè),不能加計(jì)扣除?
    • 劉老師
      一般來說是的 除非你的項(xiàng)目經(jīng)過科技局等有關(guān)部門的備案認(rèn)可
  • 淡同學(xué)
    請(qǐng)問加計(jì)扣除,如果上個(gè)月本來就沒扣稅,這個(gè)月會(huì)留抵抵扣稅款嗎?還是說再申請(qǐng)抵扣,我上個(gè)月本來增值稅就留抵了1萬多,加計(jì)扣除1萬多,相當(dāng)于沒有扣,這個(gè)月需要繳稅,抵扣完增值稅留抵扣需要繳納8千多,到時(shí)會(huì)自動(dòng)抵扣加計(jì)扣除的部分嗎?到最后這月是不是又不用繳納稅款了?
    • 周老師
      沒有加計(jì)抵扣,會(huì)自動(dòng)留底的,
    • 淡同學(xué)
      那就是我正常繳稅8千多,到最后加上加計(jì)扣除,我又不用繳稅了嗎
    • 周老師
      是的,那就是不用交增值稅
  • 天同學(xué)
    老師, 請(qǐng)問進(jìn)項(xiàng)稅額加計(jì)扣除會(huì)計(jì)分錄怎么做?加計(jì)扣除的增值稅要繳納企業(yè)所得稅嗎?
    • 潘老師
      你好, 借:應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅加計(jì)抵減    貸:其他收益 要繳納企業(yè)所得稅
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