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這道題開票 戶名錯(cuò)誤 不是發(fā)票錯(cuò)誤的理由嗎?這個(gè)答案解析的1、2、3條都沒有寫用戶名錯(cuò)誤,只寫了納稅人識(shí)別號(hào)認(rèn)證。如果發(fā)票退回時(shí)間是在同一個(gè)月,那也不滿足這三個(gè)條件之一,那也不能作廢處理了?如果是同一個(gè)月內(nèi)該怎么處理呢?
認(rèn)真努力的同學(xué),你好呀~
這道題正是因?yàn)殚_票戶名錯(cuò)誤,購買方才退回。因?yàn)橐呀?jīng)跨月了,所以開票方不能將這張發(fā)票作廢,而應(yīng)該開具紅字發(fā)票。題目中開票方是作廢處理,所以他的做法錯(cuò)誤。解析123說的是,滿足這些條件才能作廢,開票方明顯不滿足上述條件,所以不能作廢。如果是同一月,并且滿足解析中的123項(xiàng)條件,開票方才可以作廢
有疑問繼續(xù)溝通,每天都要努力呀,加油~
a選項(xiàng)不屬于催告制度嗎...
老師您好,麻煩問下,跨年的暫估,要怎么沖回呢?比如我是去年暫...
老師,請(qǐng)問,我們是一家拍賣公司,通過上海票交所從事商業(yè)承兌匯...
這個(gè)36天怎么算出來的?。恐x謝...
出票日是2.22,那60天是從2.23開始起算嗎?...
工程師高某是境內(nèi)某縣自然人,2020年9月接受某縣城委托設(shè)計(jì)...
應(yīng)收票據(jù)貼現(xiàn)分錄貸方是什么?是到期值還是面值,為啥我看到一道...
政府出讓土地,工廠購買,工廠取得非稅收入票據(jù),能否進(jìn)行增值稅...
麻煩老師再給我看一下第三小題出售舊房地產(chǎn)的,不能評(píng)估但能提供...
勞務(wù)派遣員工的車票能作進(jìn)項(xiàng)抵扣嗎...
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教師回復(fù): 同學(xué)你好,這里是這樣的,一般納稅人提供委托加工、修理、修配勞務(wù)稅率為13%,小規(guī)模納稅人提供委托加工、修理、修配勞務(wù)征收率3%。如果是單純的加工,屬于服務(wù),就是6%,這里指的是提供加工修理修配勞務(wù),用13%的稅率
教師回復(fù): 勤奮的同學(xué)你好呀~現(xiàn)行稅種中,以國家法律形式發(fā)布實(shí)施的有:企業(yè)所得稅、個(gè)人所得稅、車船稅、環(huán)境保護(hù)稅、煙葉稅、船舶噸稅、車輛購置稅、耕地占用稅、資源稅、契稅、城市維護(hù)建設(shè)稅。希望老師的解答可以幫助到你,加油!
教師回復(fù): 同學(xué) 你好委托加工,只是讓受托方加工,加工完成后,委托方還可以收回,貨物的所有權(quán)沒有轉(zhuǎn)移。也沒有脫離增值稅鏈條,所以增值稅不用視同銷售,委托方不交增值稅哦。而是等到委托方將貨物收回后對(duì)外銷售的時(shí)候自行申報(bào)納稅。所以也不涉及代扣代繳增值稅哦。感謝您的支持,繼續(xù)加油哦!
教師回復(fù): 愛學(xué)習(xí)的同學(xué)你好喲~一般都是實(shí)現(xiàn)銷售的時(shí)候交稅。比方說生產(chǎn)銷售環(huán)節(jié),零售環(huán)節(jié),批發(fā)環(huán)節(jié)。實(shí)木地板是在生產(chǎn)銷售環(huán)節(jié)征稅。生產(chǎn)廠家把實(shí)木地板生產(chǎn)出來,然后出售以后繳納消費(fèi)稅,并不是一生產(chǎn)出來就直接繳稅。金銀首飾是在零售環(huán)節(jié)繳納消費(fèi)稅,生產(chǎn)銷售環(huán)節(jié)不繳納。超豪華小汽車在生產(chǎn)銷售和零售環(huán)節(jié)均要繳納消費(fèi)稅。老師看好你哦,繼續(xù)加油哈~
教師回復(fù): 勤奮努力、愛學(xué)習(xí)稅法的同學(xué),你好~貴公司如果銷售本公司種植的花卉免征增值稅,銷售外購的花卉適用增值稅稅率為9%~~如還有不清楚的地方,歡迎隨時(shí)提問,Hedy老師會(huì)盡快解答,愛學(xué)習(xí)的你一定是最棒的,加油~?