職工教育經(jīng)費,廣宣費等上年未抵扣完的要加在本年計算與限額比較嗎?

老師,職工教育經(jīng)費,廣宣費,公益性捐贈扣除的,如果他們有上年未抵扣完的,那么要加在本年的會計計算上與限額比較的嗎?

R同學(xué)
2021-12-05 22:34:34
閱讀量 409
  • 老師 高頓財經(jīng)研究院老師
    高頓為您提供一對一解答服務(wù),關(guān)于職工教育經(jīng)費,廣宣費等上年未抵扣完的要加在本年計算與限額比較嗎?我的回答如下:

    如果可以結(jié)轉(zhuǎn)的,不是直接加上本年發(fā)生額和限額比較,是先看本年發(fā)生額是否小于限額,然后差額部分結(jié)轉(zhuǎn)扣除


    以上是關(guān)于費用,廣宣費相關(guān)問題的解答,希望對你有所幫助,如有其它疑問想快速被解答可在線咨詢或添加老師微信。
    2021-12-05 22:51:02
  • 收起
    R同學(xué)學(xué)員追問
    老師可以舉個例子說明嗎?
    2021-12-07 07:17:16
  • 老師 高頓財經(jīng)研究院老師

    比如職工連教育經(jīng)費,上年結(jié)轉(zhuǎn)以后年度扣除一萬,本年發(fā)生一萬,本年實際支付工資薪金80萬,本年扣除限額兩萬,那么之前一年一萬可以扣除

    2021-12-07 10:25:00
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其他回答

  • S同學(xué)
    老師,廣宣費,職工教育經(jīng)費當(dāng)年沒有扣完,可以結(jié)轉(zhuǎn)以后幾年內(nèi)扣呢
    • 張老師
      你好,職工教育經(jīng)費當(dāng)年未扣除部分準(zhǔn)予在以后年度扣除,沒有扣除年限的規(guī)定。
    • S同學(xué)
      可以在以后年度扣除,具體幾年沒有規(guī)定。只要公司存在就可以扣除。
  • 夢同學(xué)
    甲公司2018年全年的工資薪金所得為150萬元,要求計算當(dāng)年允許稅前扣除的職工福利費、工會經(jīng)費和職工教育經(jīng)費的限額,(職工教育經(jīng)費扣除標(biāo)準(zhǔn)按8%計算)。要求:計算當(dāng)年允許稅前扣除的職工福利費限額 計算當(dāng)年允許稅前扣除的工會經(jīng)費限額計算當(dāng)年允許稅前扣除的職工教育經(jīng)費限額
    • 申老師
      您好 允許稅前扣除的職工福利費限額=150*0.14=21萬元 允許稅前扣除的工會經(jīng)費限額=150*0.02=3萬 允許稅前扣除的職工教育經(jīng)費限額=150*0.08=12
  • 吉同學(xué)
    就是以前年度的未扣除職工教育經(jīng)費五萬,本年度直接扣除還是跟本年度實際發(fā)生的加起來跟本年度的扣除限額作比較啊,老師
    • 孫老師
      跟本年度實際發(fā)生的加起來跟本年度的扣除限額作比較的
  • 1同學(xué)
    老師去年的會計計提工資就會計提職工教育經(jīng)費,但是職工教育經(jīng)費沒有用,就一直掛賬上,今年要如何把去年計提的職工教育經(jīng)費沖了,幫忙把具體分錄寫出來,把抵扣和沒有抵扣的都寫出來,寫詳細些,謝謝
    • 王老師
      你好同學(xué),你做一個去年的分錄一樣的紅字的(然后這里的損益用的是以前年度損益調(diào)整)就可以的同學(xué)
    • 1同學(xué)
      老師去年計提的職工教育經(jīng)費不管有沒有抵扣所得稅都是這樣嗎?如果去年抵扣所得稅了,今年用了 以前年度損益調(diào)整 因為利潤表沒有以前年度損益調(diào)整 ,對今年的所得稅沒有隱響,也不會隱響去年的所得稅
    • 王老師
      你好同學(xué)這個對今年的所得稅要單獨計算所得稅費用
  • 馬同學(xué)
    老師去年的會計計提工資就會計提職工教育經(jīng)費,但是職工教育經(jīng)費并未實際發(fā)生,就一直掛賬上,今年要如何把去年計提的職工教育經(jīng)費沖了,幫忙把具體分錄寫出來,還有去年計提的職工教育經(jīng)費抵減所得稅和沒有抵減所得稅情況下今年處理方式是不同吧,
    • 張老師
      借應(yīng)付職工薪酬 ,貸以前年度損益調(diào)整,。借以前年度損益調(diào)整,貸未分配利潤,直接沖掉就可以,
    • 馬同學(xué)
      沒有實際發(fā)生不能抵減企業(yè)所得稅,抵減那你需要去納稅調(diào)增之前申報表,
    • 張老師
      主要是2019年計提的2019年我的年終匯算清繳也做了,怎么去調(diào)去年的申報表呢
    • 馬同學(xué)
      部分地區(qū)電子稅務(wù)局,更正申報下面可以去更正,職工薪酬表,這個對應(yīng)你需要填寫其他,不能填寫職工教育經(jīng)費,這個是自動取數(shù) 你這個調(diào)增不了,或者是直接納稅調(diào)整表扣除下面其他納稅調(diào)增,
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