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第一:5月接受母公司捐贈(zèng),我在稅法上怎么做會(huì)計(jì)分錄呢?因?yàn)檎{(diào)整后的利潤(rùn)總額=11300+1130(這里不懂)業(yè)余2根據(jù)增值稅計(jì)算的46.8=12383.2元,就是業(yè)務(wù)1的考點(diǎn)不懂,請(qǐng)老師點(diǎn)撥?第二:按照稅3規(guī)定,我視同銷(xiāo)售了那么在算廣宣費(fèi),招待費(fèi)的時(shí)候是不是不應(yīng)該用100000萬(wàn),而是應(yīng)該用101130元來(lái)計(jì)算?第三:調(diào)整會(huì)計(jì)利潤(rùn)是按照稅法確定的視同銷(xiāo)售收入嘛?然后還有稅法認(rèn)可的成本嘛?就是11和12問(wèn)答的公式和思路是什么?
愛(ài)學(xué)習(xí)的同學(xué)你好啊
1、同學(xué)這里有一個(gè)錯(cuò)誤,稅法上是不需要做會(huì)計(jì)分錄,只有會(huì)計(jì)上需要做分錄(分錄都是會(huì)計(jì)上做的)。稅法要確認(rèn)1000+130的營(yíng)業(yè)外收入、
2、這里委托已經(jīng)6個(gè)月,增值稅要視同銷(xiāo)售, 繳納增值稅的時(shí)候需要繳納城建稅,教育費(fèi)附加等計(jì)算出來(lái)的就是城建稅和教育費(fèi)附加
3、是營(yíng)業(yè)外收入,不是視同銷(xiāo)售
4、會(huì)計(jì)利潤(rùn)是按照會(huì)計(jì)準(zhǔn)則計(jì)算的,不是按照稅法的規(guī)定計(jì)算處理的
繼續(xù)加油哦,還有疑惑繼續(xù)和老師溝通哦
1、首先老師要在強(qiáng)調(diào)一下(接受捐贈(zèng))只有會(huì)計(jì)上才需要做分錄。分錄就如下
借:原材料
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(繼續(xù)稅額)
貸:營(yíng)業(yè)外收入 1130
2、接受捐贈(zèng)所得是企業(yè)的意外所得,不是企業(yè)做生意賺的錢(qián),所以是營(yíng)業(yè)外收入。
3、你的業(yè)務(wù)3是那個(gè)題目的業(yè)務(wù)3,你這里有2個(gè)題目(是2019年還是2018年的題目)問(wèn)題清楚老師才好解答的。
4、會(huì)計(jì)利潤(rùn)是按照會(huì)計(jì)準(zhǔn)則中收入減去費(fèi)用計(jì)算出來(lái)的利潤(rùn)總額(不知道同學(xué)學(xué)過(guò)會(huì)計(jì)嗎)。
應(yīng)納稅所得稅是按照稅法確定的。
首先恭喜同學(xué),同學(xué)還是想得很仔細(xì)的。
1、2方?jīng)]有協(xié)議,會(huì)計(jì)上直接計(jì)入了資本公積的做法是不正確的應(yīng)該計(jì)入(營(yíng)業(yè)外收入,所以會(huì)導(dǎo)致會(huì)計(jì)利潤(rùn)增加1130)
2、收入的基礎(chǔ)是營(yíng)業(yè)收入+視同銷(xiāo)售(業(yè)務(wù)是銷(xiāo)售嗎不是,是視同銷(xiāo)銷(xiāo)售也不是)所以不是收入的基數(shù)
老師,b改成注銷(xiāo)的公司,是不是就是對(duì)的?...
講義只說(shuō)重整計(jì)劃由債務(wù)人執(zhí)行。前面又說(shuō)債務(wù)人管理事務(wù)的債務(wù)人...
老師,把資產(chǎn)賣(mài)掉,和把公司一起轉(zhuǎn)給別人有什么區(qū)別?...
將委托加工的貨物用于集體福利需要征收增值稅 那將外購(gòu)的飲料用...
資產(chǎn)剝離為什么會(huì)對(duì)公司產(chǎn)生積極的影響?...
房屋租賃業(yè)務(wù) 出資方是個(gè)人 承租方是公司 如果房產(chǎn)稅...
請(qǐng)問(wèn)18年預(yù)收的甲方一筆錢(qián)到公司一直沒(méi)開(kāi)發(fā)票,這筆錢(qián)又借給了...
發(fā)起人以自己名義訂立合同,公司未成立,發(fā)起人擔(dān)責(zé),這邊講義是...
公司章程約束員工嗎?...
請(qǐng)問(wèn)這道題支付給勞務(wù)派遣公司的為什么不扣除...
高頓教育銀行官網(wǎng)為大家?guī)?lái):2022年招商銀行社會(huì)招聘信息之公司客戶團(tuán)隊(duì)總經(jīng)理,關(guān)注高頓教育,為您提供更多考試相關(guān)信息。
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教師回復(fù): 同學(xué)你好,這里是這樣的,一般納稅人提供委托加工、修理、修配勞務(wù)稅率為13%,小規(guī)模納稅人提供委托加工、修理、修配勞務(wù)征收率3%。如果是單純的加工,屬于服務(wù),就是6%,這里指的是提供加工修理修配勞務(wù),用13%的稅率
教師回復(fù): 勤奮的同學(xué)你好呀~現(xiàn)行稅種中,以國(guó)家法律形式發(fā)布實(shí)施的有:企業(yè)所得稅、個(gè)人所得稅、車(chē)船稅、環(huán)境保護(hù)稅、煙葉稅、船舶噸稅、車(chē)輛購(gòu)置稅、耕地占用稅、資源稅、契稅、城市維護(hù)建設(shè)稅。希望老師的解答可以幫助到你,加油!
教師回復(fù): 同學(xué) 你好委托加工,只是讓受托方加工,加工完成后,委托方還可以收回,貨物的所有權(quán)沒(méi)有轉(zhuǎn)移。也沒(méi)有脫離增值稅鏈條,所以增值稅不用視同銷(xiāo)售,委托方不交增值稅哦。而是等到委托方將貨物收回后對(duì)外銷(xiāo)售的時(shí)候自行申報(bào)納稅。所以也不涉及代扣代繳增值稅哦。感謝您的支持,繼續(xù)加油哦!
教師回復(fù): 愛(ài)學(xué)習(xí)的同學(xué)你好喲~一般都是實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售的時(shí)候交稅。比方說(shuō)生產(chǎn)銷(xiāo)售環(huán)節(jié),零售環(huán)節(jié),批發(fā)環(huán)節(jié)。實(shí)木地板是在生產(chǎn)銷(xiāo)售環(huán)節(jié)征稅。生產(chǎn)廠家把實(shí)木地板生產(chǎn)出來(lái),然后出售以后繳納消費(fèi)稅,并不是一生產(chǎn)出來(lái)就直接繳稅。金銀首飾是在零售環(huán)節(jié)繳納消費(fèi)稅,生產(chǎn)銷(xiāo)售環(huán)節(jié)不繳納。超豪華小汽車(chē)在生產(chǎn)銷(xiāo)售和零售環(huán)節(jié)均要繳納消費(fèi)稅。老師看好你哦,繼續(xù)加油哈~
教師回復(fù): 勤奮努力、愛(ài)學(xué)習(xí)稅法的同學(xué),你好~貴公司如果銷(xiāo)售本公司種植的花卉免征增值稅,銷(xiāo)售外購(gòu)的花卉適用增值稅稅率為9%~~如還有不清楚的地方,歡迎隨時(shí)提問(wèn),Hedy老師會(huì)盡快解答,愛(ài)學(xué)習(xí)的你一定是最棒的,加油~?