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老師書上這個(gè)題目,我不理解為什么第五年年初現(xiàn)值折算到第四年年末現(xiàn)值還需要乘(1+6%),從第五年年初開始每年流入200萬,那么折算到第五年年初的現(xiàn)值,就應(yīng)該等于第四年年末的現(xiàn)值吧?
同學(xué)你好,題干中說了,后六年每年年初流入200萬,這是預(yù)付年金,不是普通年金哦,所以要×1
+6%
同學(xué)理解了嗎?老師在線等
同學(xué)你好,預(yù)付年金和普通年金是完全不同的概念,舉個(gè)例子:某人投資一個(gè)項(xiàng)目,5年期,企業(yè)每年給這人支付紅利,一個(gè)支付方法是年初支付,一個(gè)辦法就是年末支付,年初支付比年末支付就要少折現(xiàn)一期,所以就是要在普通年金現(xiàn)值系數(shù)的基礎(chǔ)上×(1+折現(xiàn)率),普通年金和預(yù)付年金肯定是不一樣的,最簡單的方法就是可以想想你工資的取得,你愿意公司要每月1日給你錢,還是愿意公司每月31日給你錢,這兩種方法肯定不一樣,預(yù)付年金比普通年金值錢
同學(xué)理解了嗎?老師在線
同學(xué),你好,把預(yù)付的年初看成是上一年的年末,但是上一年并不是你計(jì)算的范圍,你這樣按普通年金算下來的是上一年年初的現(xiàn)值。
同學(xué)理解了嗎?老師在線等,不懂繼續(xù)問老師
現(xiàn)值指數(shù)法是什么...
老師我理解不了這個(gè)公式里面為什么要乘復(fù)利現(xiàn)值?...
甲公司欲購置一臺設(shè)備,賣方提出四種付款方案,具體如下: 方案...
老師 這里的年初年末為什么算法不同...
第23題選項(xiàng)D,個(gè)人單詞限值不是5000嗎?題目也沒有說是年...
這里答案為什么還要乘以1+6%???這個(gè)題不是遞延年金求現(xiàn)值嗎...
最后為什么不是用四年來算現(xiàn)值呢?不是建設(shè)期,是三年,那第四年...
4年沒流入了,還得...
老師 這個(gè)現(xiàn)值指的是折現(xiàn)后的現(xiàn)值嗎?...
請問老師,此題為什么還有乘以(1+7%)?年金系數(shù)不是已經(jīng)算...
在職博士學(xué)費(fèi)是因院校和專業(yè)而異的,一般來說,學(xué)費(fèi)在10-30萬不等,學(xué)費(fèi)相對比較高,適合有一定經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)的人群報(bào)讀。雖然學(xué)費(fèi)高,也是值得報(bào)讀的,因?yàn)槟軌蛱嵘C合實(shí)力,拓展高端人脈,還能拿到含金量高的博士學(xué)位,對于升職加薪,積分落戶都有幫助。
土地增值稅是對在我國境內(nèi)轉(zhuǎn)讓國有土地使用權(quán)、地上建筑物及其附著物的單位和個(gè)人,以其轉(zhuǎn)讓房地產(chǎn)所取得的增值額為課稅對象而征收的一種稅。
在職研究生教育在近些年快速發(fā)展,其報(bào)考信息也受到了很多在職人員的關(guān)注,單雙證問題一直是報(bào)考的重要內(nèi)容。最近有考生想要了解一下民商法學(xué)在職研究生是單證還是雙證?其實(shí)主要是以同等學(xué)力學(xué)力的方式報(bào)考申碩成功后拿到的是單證。接下來快隨高頓小編一起看看詳細(xì)內(nèi)容吧!
稅務(wù)師考試有5個(gè)科目,各科目的題型和分值分配都是不同的,具體情況是怎樣的呢?各個(gè)科目的合格標(biāo)準(zhǔn)是不是一樣的呢?是多少呢?跟著高頓小編來看看吧!
增值稅多少個(gè)稅點(diǎn)?增值稅稅點(diǎn)怎么計(jì)算?增值稅不僅僅是我們在稅務(wù)知識學(xué)習(xí)中的重點(diǎn),也是我們在工作中比較常涉及的一個(gè)稅種,今天高頓小編和大家來講講增值稅的相關(guān)信息。
教師回復(fù): 同學(xué)你好,這里是這樣的,一般納稅人提供委托加工、修理、修配勞務(wù)稅率為13%,小規(guī)模納稅人提供委托加工、修理、修配勞務(wù)征收率3%。如果是單純的加工,屬于服務(wù),就是6%,這里指的是提供加工修理修配勞務(wù),用13%的稅率
教師回復(fù): 勤奮的同學(xué)你好呀~現(xiàn)行稅種中,以國家法律形式發(fā)布實(shí)施的有:企業(yè)所得稅、個(gè)人所得稅、車船稅、環(huán)境保護(hù)稅、煙葉稅、船舶噸稅、車輛購置稅、耕地占用稅、資源稅、契稅、城市維護(hù)建設(shè)稅。希望老師的解答可以幫助到你,加油!
教師回復(fù): 同學(xué) 你好委托加工,只是讓受托方加工,加工完成后,委托方還可以收回,貨物的所有權(quán)沒有轉(zhuǎn)移。也沒有脫離增值稅鏈條,所以增值稅不用視同銷售,委托方不交增值稅哦。而是等到委托方將貨物收回后對外銷售的時(shí)候自行申報(bào)納稅。所以也不涉及代扣代繳增值稅哦。感謝您的支持,繼續(xù)加油哦!
教師回復(fù): 愛學(xué)習(xí)的同學(xué)你好喲~一般都是實(shí)現(xiàn)銷售的時(shí)候交稅。比方說生產(chǎn)銷售環(huán)節(jié),零售環(huán)節(jié),批發(fā)環(huán)節(jié)。實(shí)木地板是在生產(chǎn)銷售環(huán)節(jié)征稅。生產(chǎn)廠家把實(shí)木地板生產(chǎn)出來,然后出售以后繳納消費(fèi)稅,并不是一生產(chǎn)出來就直接繳稅。金銀首飾是在零售環(huán)節(jié)繳納消費(fèi)稅,生產(chǎn)銷售環(huán)節(jié)不繳納。超豪華小汽車在生產(chǎn)銷售和零售環(huán)節(jié)均要繳納消費(fèi)稅。老師看好你哦,繼續(xù)加油哈~
教師回復(fù): 勤奮努力、愛學(xué)習(xí)稅法的同學(xué),你好~貴公司如果銷售本公司種植的花卉免征增值稅,銷售外購的花卉適用增值稅稅率為9%~~如還有不清楚的地方,歡迎隨時(shí)提問,Hedy老師會(huì)盡快解答,愛學(xué)習(xí)的你一定是最棒的,加油~?