為什么有兩個貸方應(yīng)交稅費50的分錄呢?

次題分錄應(yīng)該如何做

I同學(xué)
2021-10-21 23:07:36
閱讀量 218
  • 老師 高頓財經(jīng)研究院老師
    高頓為您提供一對一解答服務(wù),關(guān)于為什么有兩個貸方應(yīng)交稅費50的分錄呢?我的回答如下:

    敬愛的學(xué)員朋友:

          2018年12月31日   確認預(yù)計負債800   負債賬面800 后期發(fā)生可以稅前扣除所有計稅基礎(chǔ)為0   確認遞延所得稅資產(chǎn)200  

          會計分錄如下:

          借:營業(yè)外支出  800

                貸:預(yù)計負債  800

          借:遞延所得稅資產(chǎn) 200

                貸:所得稅費用 200

          2019年3月6日

          實際發(fā)生600  預(yù)計800   調(diào)增會計利潤200

          借:預(yù)計負債 800

                  貸:銀行存款600

                         以前年度損益調(diào)整 200

          這時候已經(jīng)確認支出  暫時性差異消失所以這時候應(yīng)該全額轉(zhuǎn)回遞延所得稅資產(chǎn)                                                         

            借 :以前年度損益調(diào)整  200

                    貸:遞延所得稅資產(chǎn)  200        

           已經(jīng)判決賠償,因此應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅也需要調(diào)整,上一年度納稅調(diào)增800,應(yīng)交所得稅200,實際判決600萬,應(yīng)交所得稅200x25%=50萬,將多記的150萬沖回

             借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交所得稅 150 

                  貸:以前年度損益調(diào)整 150

          綜上,以前年度損益增加150 結(jié)轉(zhuǎn)未分配利潤和留存收益

           借:以前年度損益調(diào)整150

                貸:未分配利潤  135

                       盈余公積  15                                                                                                                                                                                                                                


    以上是關(guān)于費用,應(yīng)交稅費相關(guān)問題的解答,希望對你有所幫助,如有其它疑問想快速被解答可在線咨詢或添加老師微信。
    2021-10-21 23:42:36
  • 收起
    I同學(xué)學(xué)員追問
    為什么有兩個貸方應(yīng)交稅費50的分錄?
    2021-10-22 07:21:26
  • 老師 高頓財經(jīng)研究院老師

    對的,寫重了,只需要一筆。

    2021-10-22 08:43:48
  • 收起
    I同學(xué)學(xué)員追問
    還是看不懂這個分錄,一開始確認遞延資產(chǎn)200。確認600支出后,轉(zhuǎn)回150。還剩50遞延資產(chǎn),怎么轉(zhuǎn)到了應(yīng)交所得稅里的?
    2021-10-22 14:27:29
  • 老師 高頓財經(jīng)研究院老師

    學(xué)員朋友,前面分錄寫的有點亂,不好意思,我又編輯了一下。您再看一下首問答案。

    2021-10-22 17:28:36
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其他回答

  • R同學(xué)
    為什么這個分錄里有貸方對應(yīng)的是預(yù)付賬款呢
    • A老師
      比如預(yù)付了一年的租金,現(xiàn)在按照權(quán)責(zé)發(fā)生制逐月記入費用
    • R同學(xué)
      這樣子不是很理解呀
    • A老師
      前一筆分錄借預(yù)付賬款100000貸銀行存款100000,以后每月分錄如你的圖片所示
    • R同學(xué)
      是短期的攤銷都記預(yù)付賬款嗎?
    • A老師
      是因為之前預(yù)付款了
    • R同學(xué)
      哦,我就是覺得沒有源頭
    • A老師
      如果沒有預(yù)付,每月借管理費用,貸銀行存款
  • 雅同學(xué)
    為什么有的分錄是做借記“應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(減免稅款)”,貸記“營業(yè)外收入”,哪一個處理方法對呢?
    • 王老師
      你好,增值稅沒有超過起征點,借記“應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(減免稅款)”,貸記“營業(yè)外收入--政府補助
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