此題甲公司的會計處理所涉及的分錄怎么寫?

老師,這題的分錄是怎么樣的

簡同學
2021-10-13 21:28:45
閱讀量 229
  • 老師 高頓財經研究院老師
    高頓為您提供一對一解答服務,關于此題甲公司的會計處理所涉及的分錄怎么寫?我的回答如下:

    敬愛的學員朋友:

           甲公司的會計處理:

            借: 累計折舊  2

                    資產減值損失 1

                    固定資產清理     8

                    貸:固定資產 10

                           資產處置損益 1

                           


    以上是關于會計,會計處理相關問題的解答,希望對你有所幫助,如有其它疑問想快速被解答可在線咨詢或添加老師微信。
    2021-10-13 23:08:05
  • 收起
    簡同學學員追問
    資產減值損失不是損益類科目嗎?這題的答案不應該為0嗎
    2021-10-15 21:32:50
  • 老師 高頓財經研究院老師

    同學,抱歉,老師之前分錄科目用錯了,應該是固定資產減值準備這個科目 代替資產減值損失。  固定資產減值準備被抵類科目,不會影響損益。                                                                                   

    2021-10-15 21:46:49
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其他回答

  • 心同學
    根據(jù)業(yè)務寫出涉及的會計分錄處理(財務會計的處理),最后計算此公司應納稅額
    • Y老師
      )接受報社委托,印刷有統(tǒng)一刊號(cn)的報紙,紙張由報社提供,成本500000元,收取加工費和代墊輔料款。向報社開具的增值稅專用發(fā)票上注明銷售金額200000元,稅額34000、貨款
      已存入銀行。
  • W同學
    老師,這題甲,乙公司的會計處理分錄咋寫?
    • 蔡老師
      您好! 本題甲公司換入無形資產的入賬價值應該為1000萬元,原理是按照換出資產的公允價值1060-允許抵扣的進項稅額1000×6%=60萬元=1000萬元,換出的其他權益工具投資相當于處置其他權益工具投資,處置時的公允價值1060萬元和賬面價值960萬元的差額調整留存收益,甲公司正確的會計分錄,借:無形資產1000,應交稅費-應交增值稅(進項)60,貸:其他權益工具投資-成本 900,-公允價值變動 60,盈余公積10,利潤分配-未分配利潤 90,乙公司會計分錄:借:其他權益工具投資-成本1060,累計攤銷160,資產處置損益180,貸:無形資產 1400
  • 綿同學
    甲公司是母公司,這道題是合并報表的小題,涉及所得稅費用和少數(shù)股東的抵消分錄怎么寫的
    • 孫老師
      借,少數(shù)股東權益 貸,少數(shù)股東損益400×50% 借,遞延所得稅資產 貸,所得稅費用(800-450)×25% 后面再考慮持股比例
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