企業(yè)用簡(jiǎn)易方法計(jì)稅,那不含稅收入為什么不是含稅收入除以1.05?

土地增值稅第五節(jié)最后的計(jì)算題,增值稅是7.33的那個(gè)。最后一問(wèn),題目已經(jīng)寫(xiě)明企業(yè)用簡(jiǎn)易方法計(jì)稅,那不含稅收入為什么不是含稅收入除以1.05?

P同學(xué)
2021-09-21 11:35:28
閱讀量 475
  • 老師 高頓財(cái)經(jīng)研究院老師
    高頓為您提供一對(duì)一解答服務(wù),關(guān)于企業(yè)用簡(jiǎn)易方法計(jì)稅,那不含稅收入為什么不是含稅收入除以1.05?我的回答如下:

    愛(ài)學(xué)習(xí)的同學(xué)你好~

    同學(xué)可以把題目上傳一下嗎,老師這里看不到題目,

    轉(zhuǎn)讓房地產(chǎn)的增值稅,如果是非房開(kāi)企業(yè)轉(zhuǎn)讓非自建的房地產(chǎn),老項(xiàng)目適用簡(jiǎn)易計(jì)稅的話,增值稅是差額計(jì)算的,要用(含稅收入-房屋原值)/(1+5%)×5%這樣,不能直接拿收入算增值稅,

    不含稅收入就是用含稅收入減去上面計(jì)算出來(lái)的增值稅算~

    希望以上回答能夠幫助到你,祝同學(xué)逢考必過(guò)~


    以上是關(guān)于收入,含稅收入相關(guān)問(wèn)題的解答,希望對(duì)你有所幫助,如有其它疑問(wèn)想快速被解答可在線咨詢或添加老師微信。
    2021-09-21 16:12:17
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其他回答

  • N同學(xué)
    出售以前購(gòu)入的已使用過(guò)的生產(chǎn)設(shè)備,取得不含稅收入,按簡(jiǎn)易計(jì)稅辦法3%征收率減按2%征收增值稅,那么是不含稅收入*3%,還是不含稅收入*2%呢?
    • 張老師
      你好,同學(xué)。用不含稅收入乘以2%
    • N同學(xué)
      如果是銷(xiāo)售使用過(guò)的生產(chǎn)設(shè)備,那 在增值稅納稅申報(bào)表附列資料中是填入3%征收率的服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)中嗎?
    • 張老師
      是填入3%征收率那一行
    • N同學(xué)
      3%征收率有兩行,還有一行是加工修理修配勞務(wù)
    • 張老師
      你這生產(chǎn)設(shè)備是貨物,不是加工修理修配勞務(wù)
    • N同學(xué)
      生產(chǎn)設(shè)備屬于貨物,不是不動(dòng)產(chǎn)是嗎?
    • 張老師
      貨物可以包括不動(dòng)產(chǎn)
  • 快同學(xué)
    請(qǐng)問(wèn):土地增值稅含稅收入轉(zhuǎn)換為不含稅收入的計(jì)算方法為什么與一般銷(xiāo)售商品提供勞務(wù)的計(jì)算方法不一樣呢?也就是說(shuō)為什么不能用含稅收入除以(1+增值稅稅率)呢?
    • 孫老師
      不動(dòng)產(chǎn)的銷(xiāo)售的話,很多時(shí)候,計(jì)算增值稅,采取的是差額征收的辦法。差額征收,是扣除相應(yīng)成本的。所以,往往不能直接用這個(gè)公式哦
  • 悅同學(xué)
    凈利潤(rùn)是不含稅收入減去支出(不含稅成本)那么凈利率是凈利潤(rùn)除以含稅收入還是不含稅收入
    • 楊老師
      不含稅收入
      凈利率=凈利潤(rùn)/主營(yíng)業(yè)務(wù)收入×100%=(利潤(rùn)總額-所得稅費(fèi)用)/主營(yíng)業(yè)務(wù)收入100%
      增值稅是價(jià)外稅,確認(rèn)收入的時(shí)候是不含稅收入。
      如:收到價(jià)款合計(jì)11700元,其中增值稅1700元。分錄時(shí),
      借:應(yīng)收賬款或銀行存款 11700
      貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 10000
      應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)) 1700
      可以看出,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入本身是不含稅的。
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