2017年1月1日為什么不是借:應收賬款200,貸:主營業(yè)務收入200?

2017年1月1日為什么不是借:應收賬款200 貸:主營業(yè)務收入200 而是全部都確認了呢?

d同學
2021-05-15 19:15:12
閱讀量 367
  • 老師 高頓財經研究院老師
    高頓為您提供一對一解答服務,關于2017年1月1日為什么不是借:應收賬款200,貸:主營業(yè)務收入200?我的回答如下:

    愛思考的同學你好呀~ 

    因為題目中告知丙公司可合理預期不會實施對該專利技術產生重大影響的活動。所以屬于某一時點的履約義務

    在完成授予義務的時候咱們就可以確認收入啦~

    希望老師的解答可以幫助到同學~同學繼續(xù)加油噢~ヾ(?°?°?)??


    以上是關于收入,主營業(yè)務收入相關問題的解答,希望對你有所幫助,如有其它疑問想快速被解答可在線咨詢或添加老師微信。
    2021-05-15 19:48:07
  • 收起
    d同學學員追問
    那如果是某一時段的呢?
    2021-05-15 20:58:09
  • 龔老師 高頓財經研究院老師

    如果是一個時間段的履約義務

    那就按照一個時間段的履約進度來確認收入即可(每年確認200萬的收入)


    2021-05-15 21:52:11
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其他回答

  • v同學
    銷售貨品中有退回其中款(如:借:應收賬款200貸:主營業(yè)務收入200,借:應收賬款60貸:銀行存款140,貸:應收賬款200)
    • 李老師
      您好!你的問題是什么呢
    • v同學
      本日以銷售貨品200,然后客戶給錢減了前天貨品的60元,本日銀行收140元,銷售貨品中有退回其中款(如:借:應收賬款200貸:主營業(yè)務收入200,借:應收賬款60貸:銀行存款140,貸:應收賬款200)這個分錄寫得對嗎?
    • 李老師
      你好!可以的??梢赃@樣沖減。
  • 肖同學
    借主營業(yè)務收入299貸:應收賬款299 借:營業(yè)費用200 貸:庫存商品 200 請問利潤表上會有什么變化?
    • 高老師
      你好,收入減少,費用增加,利潤減少
    • 肖同學
      庫存商品呢 結轉后成本有什么變化
    • 高老師
      你好,你庫存商品并沒有對應成本啊
    • 肖同學
      只有銷售才會對應有成本 我直接做分錄貸:庫存商品 對成本不會有影響嗎
    • 高老師
      不會的,只是影響庫存商品
  • 1同學
    1月-3月的租金3萬(不含稅),稅額0.3萬 。2月份收到客戶款3萬,2月份開的發(fā)票。1月份借:預收賬款 1 貸:主營業(yè)務收入 12月份:借:銀行存款 3.3 貸:預收賬款 2 主營業(yè)務收入 1 應交稅額-應交增值稅-銷項稅額 0.33月份借:預收賬款 1 貸:主營業(yè)務收入 1
    • 吳老師
      1月-3月的租金3萬(不含稅),稅額0.3萬 ---------這是什么時候收到的款項?你2月份又收到了3萬,是嗎?
    • 1同學
      謝謝老師!2月份才收到1至3月的租金
    • 吳老師
      謝謝老師!2月份才收到1至3月的租金共3.3萬
    • 1同學
      2月份才給客戶開1月–3月的發(fā)票
    • 吳老師
      老師 2月份收到 1月-3月的租金3萬(不含稅),稅額0.3萬 ,共計3.3萬。2月份開的發(fā)票。 1月份 借:預收賬款 1 貸:主營業(yè)務收入 1 2月份: 借:銀行存款 3.3 貸:預收賬款 2 主營業(yè)務收入 1 應交稅額-應交增值稅-銷項稅額 0.3 3月份 借:預收賬款 1 貸:主營業(yè)務收入 1
    • 1同學
      1月份 借:應收賬款 1.01 貸:主營業(yè)務收入 1 貸:應交稅額-應交增值稅-銷項稅額 0.1(申報為未開票收入) 2月份 將1月份上述分錄紅沖 然后一并開具正式發(fā)票,做下面分錄 借:銀行存款 3.3 貸:預收賬款1 主營業(yè)務收入 2 應交稅額-應交增值稅-銷項稅額 0.3 3月份 借:預收賬款 1 貸:主營業(yè)務收入 1
    • 吳老師
      謝謝老師!就是 銷項稅可以提前交,但是不可以晚交,1月份必須確認銷項稅額對嗎?
    • 1同學
      是的,是這樣理解的。
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