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某員工年收入 10 萬多,應(yīng)交稅 1813.43 元,已繳 576.23 元,需補稅額 1237.2 元,該員工需 要參加個人所得稅綜合所得匯算清繳嗎?
我司為軟件企業(yè),收到的增值稅即征即退收入用于企業(yè)的辦公費支出。請問,對于收取的即征 即退收入是否繳納企業(yè)所得稅?
我司為一般納稅人,主營做軟件開發(fā),公司自行建造了一棟宿舍樓供研發(fā)人員無償住宿。請問對于公司無償提供集體宿舍給員工住宿會計上如何核算?
由于行程改變,在航空代理公司預(yù)訂的機票臨時取消,產(chǎn)生的退票費和手續(xù)費,請問我司是否可以憑借取消的行程單計算抵扣進項稅額?如果不可以,是需
我們公司是一家軟件生產(chǎn)企業(yè),經(jīng)營范圍主要包括銷售自行開發(fā)的軟件產(chǎn)品、提供安裝服務(wù)。 其中安裝服務(wù)不會單獨提供,而是隨著銷售軟件產(chǎn)品的同時一并提供,并向客戶收取費用,不會區(qū)分軟件及安裝服務(wù)的銷售額。請問這種情形下,安裝服務(wù)能否適用增值稅即征即退優(yōu)惠? 如果不可以,如何區(qū)分享受優(yōu)惠的部分和無法享受優(yōu)惠的部分?
根據(jù)國家稅務(wù)總局的規(guī)定 500 萬以內(nèi)的固定資產(chǎn)在稅前可以一次性扣除,請問在會計上多少金額以上的辦公電腦、桌椅等資產(chǎn)需要計入固定資產(chǎn)?
我司是一家新辦服務(wù)型企業(yè),允許開具增值稅電子專用發(fā)票。我司當(dāng)月開具了一張增值稅電子專票發(fā)票,但發(fā)現(xiàn)金額填錯了,請問我司可以作廢重開嗎?
我司銷售人員近期拿了一份通行費電子票據(jù)匯總單來財務(wù)進行報銷,沒有發(fā)票。請問,銷售人員拿來的電子票據(jù)匯總單可以代替發(fā)票使用嗎?
我司產(chǎn)品主要通過進口取得,但因為沒有相關(guān)資質(zhì),故委托了代理商幫忙進口貨物。針對該進口貨物取得的海關(guān)開具的雙抬頭海關(guān)繳款書,請問該繳款書應(yīng)由誰進行抵扣?
專項應(yīng)付款屬于和政府有關(guān)的資金,而政府補助也是屬于政府給予的資金,請問二者新會計準(zhǔn)則執(zhí)行上有什么區(qū)別嗎?