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我司在今年1月申請了增值稅100萬延期繳納,然后在4月使用了2-4月的留抵稅30萬抵減了應交增值稅,稅局為我司辦理了抵減增值稅部分對應的附加稅費退稅
我司是屬于普通商貿企業(yè),非二手車經銷企業(yè),現在銷售從其他公司采購的二手車,是否可以按照3%減按0.5%征收增值稅?
我們公司簽了一份綠植租擺管養(yǎng)服務合同,服務內容是乙方為我司提供綠植租擺,及后期綠植養(yǎng)護工作,合同約定開具6%養(yǎng)護費,僅開具6個點的發(fā)票有風險
我司購買了住宅,計劃將該住宅免費提供給外派董事居住,董事在我公司任職受雇并領取工資。 對于購入的住宅是否可以抵扣增值稅?作為與公司生產經營
我司是一家 2020 年 12 月成立的新辦企業(yè),仍然處于籌辦期間,主要產生的支出是采購辦公設備等發(fā)生的開辦費,還沒有正式開展生產、經營。請問,現階段需要對 2020 年企業(yè)所得稅進行匯算清繳嗎?
我司為一般納稅人,由于前期經營不善資金流緊張導致前期有一筆增值稅一直未繳納。后來隨著經營模式的改變,賬面留抵稅額較多。請問是否可以用留抵稅額抵扣欠繳的增值稅及滯納金?
我公司辦理承兌業(yè)務時,收到銀行的承兌貼現手續(xù)費專用發(fā)票,請問我司能否抵扣進項稅?
B 公司與 A 公司簽訂購銷合同,合同中約定由公司 A 把生物技術公司 B 的核酸檢測試劑盒指定銷售給醫(yī)院 C ,B 向公司 A 開具 3%的稅率專票。企業(yè) A 屬于增值稅一般納稅人,銷售的也是B 企業(yè)的核酸檢測試劑盒,但企業(yè) A 目前還沒有獲得《藥品經營許可證》,請問企業(yè) A 可以選擇簡易計稅適用 3%增值稅征收率向醫(yī)院 C 開票嗎?