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內(nèi)部審計的主要內(nèi)容

2020-06-22 初級會計職稱 957人瀏覽
老師回答
內(nèi)部牽制制度旨在保障單位或企業(yè)內(nèi)部各部門相互牽制、相互監(jiān)督;財產(chǎn)清查只是定期的核對財產(chǎn)物資,通過是否賬實相符,來檢查內(nèi)部牽制制度的執(zhí)行情況。
內(nèi)部審計的主要內(nèi)容有:
1、檢查、監(jiān)督和評價內(nèi)部會計控制制度,尤其是其中的內(nèi)部牽制制度的健全性、恰當性及有效性,監(jiān)督其運行,并提出改進建議。
2、檢查、監(jiān)督和評價財務和經(jīng)營信息。具體包括用于確認、計量、分類和報告該類信息的措施,以及對某些項目的具體查詢,包括詳細測試交易、金額和范圍;
3、檢查、監(jiān)督和評價經(jīng)濟活動的經(jīng)濟性、效率和效果,包括企業(yè)的非財務控制;
4、檢查、監(jiān)督和評價對法律、規(guī)定和其他外部要求的遵循情況,以及對管理當局政策、指令和其他內(nèi)部要求的遵循情況。
而根據(jù)國際內(nèi)部審計師協(xié)會,內(nèi)部審計的內(nèi)容則具體包括六個項目。
1。查明企業(yè)內(nèi)部數(shù)據(jù)是否真實可靠;
2。查明企業(yè)資產(chǎn)核算是否健全,并保證資產(chǎn)不受任何損失;
3。檢查和評價會計、財務和其他控制職能是否健全和充分;
4。查明企業(yè)的政策、計劃和規(guī)章制度是否認真執(zhí)行;
5。評價企業(yè)各部門完成各項任務的質(zhì)量;
6。提出改進經(jīng)營管理的建議。
內(nèi)部審計之父索耶關于內(nèi)部審計的定義是:對組織中各類業(yè)務和控制進行獨立評價,以確定是否遵循公認的方針和程序,是否符合規(guī)定和標準,是否有效和經(jīng)濟的使用了資源,是否在實現(xiàn)組織目標。
內(nèi)部牽制制度旨在保障單位或企業(yè)內(nèi)部各部門相互牽制、相互監(jiān)督;財產(chǎn)清查只是定期核對財產(chǎn)物資,通過是否賬實相符,來檢查內(nèi)部牽制制度的執(zhí)行情況。但設立了內(nèi)部牽制制度,并不能保證其一定得到有效執(zhí)行;期末賬實相符,也不能必然保證內(nèi)部牽制制度已經(jīng)有效運行。通過內(nèi)部審計,對企業(yè)內(nèi)部包括內(nèi)部牽制制度在內(nèi)的各項制度和經(jīng)濟活動進行審計,方能確保內(nèi)部牽制制度的有效運行。
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王惟燁

ACCA、CPA

高頓會計研究院特聘講師,《會計職稱四維考霸》編者

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