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內部審計七大作用是什么

2020-07-17 初級會計職稱 1124人瀏覽
老師回答
內部審計的七大作用:1、評價內部控制的有效性。2、監(jiān)督內部控制的運行。3、提供管理咨詢服務。4、配合相關部門打擊腐敗行為。5、制止違紀行為,保護國有財產(chǎn)和企業(yè)的利益。6、披露經(jīng)濟活動信息中存在的錯誤和欺詐行為。7、風險評估作用。
具體內容:
1、評價內部控制的有效性
內部審計人員非常熟悉應對企業(yè)管理風格、企業(yè)文化、會計核算、控制程序等各方面,清楚各項業(yè)務活動的關鍵控制點;其相對獨立并在企業(yè)內部有較高的地位,使其評價內部控制的有效性成為可能。
2、監(jiān)督內部控制的運行
為了確保企業(yè)相應管理制度措施與程序得到全面準確地執(zhí)行,必須要有監(jiān)督。內部審計在企業(yè)中并不直接參與相關的經(jīng)濟活動,處于相對獨立的地位,但又時時處在各項管理活動中,對企業(yè)內部的各項業(yè)務比較熟悉、對發(fā)生的事件比較了解,是實行內部監(jiān)督的最好選擇。
3、提供管理咨詢服務
由于內部審計人員在內部控制中所起的重要作用,可以為企業(yè)相關部門或員工提供管理咨詢。部審計的一個重要職能是為母公司或總公司的職能部門、下級公司的管理當局提供有關內部控制的咨詢服務。
4、配合相關部門打擊腐敗行為
配合紀檢監(jiān)察部門打擊各種經(jīng)濟犯罪活動內部審計部門通過財政收支審計、財務法律紀律審計和領導干部離任審計,發(fā)現(xiàn)問題,發(fā)現(xiàn)損失、浪費和腐敗行為,及時向紀檢監(jiān)督部門提供證據(jù)和信息。
5、制止違紀行為,保護國有財產(chǎn)和企業(yè)的利益
檢查和監(jiān)督被審計單位執(zhí)行國家財務紀律,制止違規(guī)行為,有利于企業(yè)的健康發(fā)展。
6、披露經(jīng)濟活動信息中存在的錯誤和欺詐行為
確保會計信息資料真實、正確、及時、合理、合法地反映事實,實時幫助企業(yè)糾正經(jīng)濟活動中的不正之風。
7、風險評估作用
分析企業(yè)風險控制目的設置的合理性,對可控范圍內存在的風險進行全面性檢測,有效降低企業(yè)風險。
內部審計是由部門、單位內部專職的審計人員,通過一系列方法對本部門、本單位的財政財務收支和其他經(jīng)濟活動進行的事前和事后的審查和評價,這是企業(yè)為加強管理而進行的一項內部經(jīng)濟監(jiān)督工作。內部審計在公司中有非常重要的作用。
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王惟燁

ACCA、CPA

高頓會計研究院特聘講師,《會計職稱四維考霸》編者

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