上市公司監(jiān)督管理委員會(huì)對(duì)內(nèi)部控制利用的相關(guān)規(guī)定是:
A.必須利用公司審計(jì)委員會(huì)對(duì)內(nèi)部控制有效性的評(píng)價(jià)
B.可以依靠?jī)?nèi)審部門的評(píng)價(jià)
C.必須對(duì)管理控制財(cái)務(wù)報(bào)告的重大程序進(jìn)行審核
D.可以利用自己的專業(yè)判斷,在內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn)大于測(cè)試成本的情況下,對(duì)管理控制財(cái)務(wù)報(bào)告的重要程序進(jìn)行審核
解析:考點(diǎn):PCAOB
答案是D