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購入不動產(chǎn)取得增值稅專用發(fā)票錯誤,這里哪里體現(xiàn)了是差額開票?我怎么沒有看出來是差額開票?由扣稅憑證存在問題,不得抵扣進項額,企業(yè)處理有錯誤,這里哪里體現(xiàn)了扣稅憑證存在問題,我怎么沒有看出來?
親愛的同學(xué),你好:
這個錯誤的原因是后面提示你了這個是差額征稅,但是前面增值稅處理是有問題的,所以要進行更正
只是扣稅憑證的處理是有問題的哦~不能在購買時就加計扣除哦~
祝你學(xué)習(xí)愉快~
加計扣除在答案中算進項稅額在后面計算時有一個1%但是只加計了領(lǐng)用的20噸的對應(yīng)的那部分哦~差額征稅這部分由于這個專票處理的不合理所以就沒有抵扣哦~
首先這個加計錯誤之處就在于他一開始購買的時候就直接抵扣10%是不合理的哦~正確的做法就應(yīng)該像正確答案中一樣先抵扣9%,然后加計扣除的是 領(lǐng)用部分的1%哦~
麻煩寫下這道題的分錄及解題思路...
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23考研備考在即,考生在報考時需要對報考的院校、專業(yè)方向等有一定了解。盡管多數(shù)院校的招生簡章、招考專業(yè)方向、考試大綱等信息都會在每年9月左右進行公布,但是借助院校此前的招生信息,大家也可以對于相關(guān)院校的招考安排有一定了解。這里高頓小編為大家整理了陜西師范大學(xué)陜西教師發(fā)展研究院22年考研復(fù)試調(diào)劑的相關(guān)信息,各位23考研人快來一起看看吧~
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教師回復(fù): 愛學(xué)習(xí)的同學(xué)你好喲~一般都是實現(xiàn)銷售的時候交稅。比方說生產(chǎn)銷售環(huán)節(jié),零售環(huán)節(jié),批發(fā)環(huán)節(jié)。實木地板是在生產(chǎn)銷售環(huán)節(jié)征稅。生產(chǎn)廠家把實木地板生產(chǎn)出來,然后出售以后繳納消費稅,并不是一生產(chǎn)出來就直接繳稅。金銀首飾是在零售環(huán)節(jié)繳納消費稅,生產(chǎn)銷售環(huán)節(jié)不繳納。超豪華小汽車在生產(chǎn)銷售和零售環(huán)節(jié)均要繳納消費稅。老師看好你哦,繼續(xù)加油哈~
教師回復(fù): 勤奮努力、愛學(xué)習(xí)稅法的同學(xué),你好~貴公司如果銷售本公司種植的花卉免征增值稅,銷售外購的花卉適用增值稅稅率為9%~~如還有不清楚的地方,歡迎隨時提問,Hedy老師會盡快解答,愛學(xué)習(xí)的你一定是最棒的,加油~?