什么時候用價稅分離,17760沒價稅分離啊,如果用價稅分離,除1+?%,搞不清5%還是9%?

第3問列式1+5%是契稅嗎?什么時候用價稅分離,17760沒價稅分離啊,如果用價稅分離,除1+?%,搞不清5%還是9%

李同學
2022-01-06 18:07:38
閱讀量 295
  • 老師 高頓財經研究院老師
    高頓為您提供一對一解答服務,關于什么時候用價稅分離,17760沒價稅分離啊,如果用價稅分離,除1+?%,搞不清5%還是9%?我的回答如下:

    愛思考(?°з°)-?的寶寶,你好~

    第3問列式1+5%里面的5%是契稅稅率。

    ②這里是乘號,不是除號。17760是我們支付的價款,17760*(1+5%)算的是含契稅的價款,作為土地增值稅扣除第一項扣除。

     老師這樣解答同學可以理解嗎?希望老師的解答可以幫助到你喔~接下來也要繼續(xù)加油呀~~~


    以上是關于稅,稅相關問題的解答,希望對你有所幫助,如有其它疑問想快速被解答可在線咨詢或添加老師微信。
    2022-01-06 18:14:58
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其他回答

  • 肖同學
    價稅分離 增值稅÷1+是價外稅 還有什么稅需要價稅分離 怎么區(qū)分除1加 還是除1減
    • N老師
      只有增值稅需要價稅分離,不含稅金額=含稅金額/(1+稅率或者征收率)。
    • 肖同學
      消費稅呢 除1- 呢
    • N老師
      要計算消費稅必須計算含稅金額,含稅金額=不含稅金額/(1-稅率)。
    • 肖同學
      對呀 比如說這種 還有什么
    • N老師
      計算增值稅需要用不含稅金額計算,計算消費稅需要用含稅金額計算,計算勞務報酬的個稅需要用不含稅金額計算,計算從租計征的房產稅按照不含稅金額計算。
  • 藜同學
    價外費用為什么不用價稅分離5+2+1
    • 劉老師
      取得的是普通發(fā)票 進項稅不能抵扣 直接計入成本的
  • 秋同學
    老師 做題中什么時候要做價稅分離,價稅分離指的是什么
    • V老師
      增值稅專用發(fā)票上的金額就是不含稅的,所以不需要做價稅分離, 通常情況下,我們認為以下情況是含稅的: (1)商業(yè)企業(yè)零售價為含稅價; (2)普通發(fā)票上注明的銷售額是含稅價; (3)價外費用一般為含增值稅收入; (4)需要并入銷售額一并納稅的包裝物押金為含增值稅收入; (5)除以下不含稅的情況外的其他沒有明確說明不含稅的情況。 通常情況下,我們認為以下情況是不含稅的: (1)題中明確說明是不含稅的; (2)增值稅專用發(fā)票上注明的金額; (3)機動車銷售統(tǒng)一發(fā)票上注明的金額; (4)海關專用繳款書上面的金額; (5)中華人民共和國稅收繳款憑證上面的金額; (6)按規(guī)定抵扣了進項稅額的貨物的成本。
    • 秋同學
      不含稅價格乘以稅率算出來的是什么
    • V老師
      不含稅價格乘以稅率算出來的是什么 稅額
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