國(guó)內(nèi)銷售環(huán)節(jié)應(yīng)納增值稅計(jì)算怎么理解?

國(guó)內(nèi)銷售環(huán)節(jié)應(yīng)納增值稅計(jì)算不是很明白

k同學(xué)
2021-12-22 10:37:53
閱讀量 552
  • 老師 高頓財(cái)經(jīng)研究院老師
    高頓為您提供一對(duì)一解答服務(wù),關(guān)于國(guó)內(nèi)銷售環(huán)節(jié)應(yīng)納增值稅計(jì)算怎么理解?我的回答如下:

    勤奮的同學(xué)你好~~~老師來(lái)啦?

    那同學(xué)你是具體哪里不太明白呢,能說(shuō)說(shuō)你的思路嗎
    希望老師的解答可以幫助同學(xué)理解(*?▽?*),老師全程陪伴你喲,加油ヾ(?°?°?)??


    以上是關(guān)于增值稅,增值稅相關(guān)問(wèn)題的解答,希望對(duì)你有所幫助,如有其它疑問(wèn)想快速被解答可在線咨詢或添加老師微信。
    2021-12-22 10:40:19
  • 收起
    k同學(xué)學(xué)員追問(wèn)
    自己想明白了,剛開(kāi)始不明白進(jìn)口增值稅進(jìn)項(xiàng)的計(jì)算金額本想的是進(jìn)口增值稅計(jì)算直接用組成計(jì)稅價(jià)格,要加消費(fèi)稅的,為什么題目中沒(méi)有,剛才突然想到手表機(jī)芯沒(méi)有消費(fèi)稅
    2021-12-22 10:49:31
  • 老師 高頓財(cái)經(jīng)研究院老師

    不謝不謝哦,繼續(xù)加油哈

    2021-12-22 10:53:35
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其他回答

  • 凱同學(xué)
    國(guó)內(nèi)銷售環(huán)節(jié)應(yīng)繳納增值稅為什么減去進(jìn)口環(huán)節(jié)增值稅
    • 張老師
      您好鄒老師為您解答

      因?yàn)檫M(jìn)口環(huán)節(jié)的增值稅是可以抵扣的

      歡迎點(diǎn)我的昵稱-向全體老師提問(wèn)
  • 老同學(xué)
    1計(jì)算該企業(yè)在進(jìn)口環(huán)節(jié)應(yīng)繳納的增值稅?  2計(jì)算該企業(yè)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)銷售環(huán)節(jié)應(yīng)繳納的增值稅?
    • 秦老師
      1、計(jì)算該企業(yè)在進(jìn)口環(huán)節(jié)應(yīng)繳納的增值稅 a、進(jìn)口電視機(jī)配件和機(jī)器設(shè)備應(yīng)繳納的關(guān)稅=相應(yīng)完稅價(jià)格×關(guān)稅稅率=(150+40)關(guān)稅稅率b、進(jìn)口環(huán)節(jié)應(yīng)繳納的增值稅=(完稅價(jià)格+關(guān)稅)×17%=(150+40+關(guān)稅)×17%
      注:知道關(guān)稅稅率即可算得。2、計(jì)算該企業(yè)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)銷售環(huán)節(jié)應(yīng)繳納的增值稅國(guó)內(nèi)生產(chǎn)銷售環(huán)節(jié)應(yīng)繳納的增值稅=2000臺(tái)電視機(jī)不含稅銷售額×17%
      +【80臺(tái)零售含稅銷售額/(1+17%)】×17%=1000×17%+56.16/1.17×17%17%=170+8.16=178.16萬(wàn)
  • 冰同學(xué)
    某進(jìn)出口公司5月進(jìn)口商品一批,海關(guān)核定的關(guān)稅完稅價(jià)格為700萬(wàn)元,當(dāng)月在國(guó)內(nèi)銷售,取得不含稅銷售額1 900萬(wàn)元。該商品的關(guān)稅稅率為10%,增值稅稅率為13%。試計(jì)算該公司5月應(yīng)繳納的進(jìn)口環(huán)節(jié)增值稅和國(guó)內(nèi)銷售環(huán)節(jié)應(yīng)繳納的增值稅。 (1)進(jìn)口環(huán)節(jié)應(yīng)繳納的增值稅=()萬(wàn)元。 (2)國(guó)內(nèi)銷售環(huán)節(jié)應(yīng)繳納的增值稅=()萬(wàn)元。 第1空:
    • S老師
      你好 (1)進(jìn)口環(huán)節(jié)應(yīng)繳納的增值稅=()萬(wàn)元。700*(1加上10%)*13% (2)國(guó)內(nèi)銷售環(huán)節(jié)應(yīng)繳納的增值稅=()萬(wàn)元。=1900*13%-700*(1加上10%)*13%
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