此題銷售方是差額計(jì)稅,可以開專票嗎?購(gòu)買方取得的差額計(jì)稅的專票能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎?

老師您好,這道題有二點(diǎn)疑惑。 1.銷售方是差額計(jì)稅,可以開專票嗎? 2.購(gòu)買方取得的差額計(jì)稅的專票是可以進(jìn)項(xiàng)抵扣的是嗎?

肉同學(xué)
2021-12-19 13:59:33
閱讀量 280
  • 老師 高頓財(cái)經(jīng)研究院老師
    高頓為您提供一對(duì)一解答服務(wù),關(guān)于此題銷售方是差額計(jì)稅,可以開專票嗎?購(gòu)買方取得的差額計(jì)稅的專票能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎?我的回答如下:

    同學(xué)您好,銷售方差額征稅可以開具專票,購(gòu)買方取得專票也是可以抵扣。


    以上是關(guān)于稅,抵扣進(jìn)項(xiàng)稅相關(guān)問題的解答,希望對(duì)你有所幫助,如有其它疑問想快速被解答可在線咨詢或添加老師微信。
    2021-12-19 14:21:48
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其他回答

  • 澤同學(xué)
    舊的二手車 ,和設(shè)備 ,買進(jìn)以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,如果賣出是按現(xiàn)在的13稅率嗎,開具增值稅專票對(duì)方能抵扣嗎。如果設(shè)備沒有抵扣可以選擇差額3,2。差額能開具專票,能抵扣嗎。
    • 熊老師
      你是什么時(shí)候買的呢?
    • 澤同學(xué)
      老師我都想了解下。去年 ,或2015
    • 熊老師
      我公司有餐費(fèi)發(fā)票可以讓員工報(bào)銷餐費(fèi)的形式做福利費(fèi) ,開票是購(gòu)貨是寫公司名字還是個(gè)人報(bào)銷人名
    • 澤同學(xué)
      那就是按照13個(gè)點(diǎn)來(lái)開,對(duì)方可以抵扣
  • T同學(xué)
    勞務(wù)派遣公司差額計(jì)稅,取得的專票不能用來(lái)抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額嗎?
    • 龔老師
      差額計(jì)稅,取得的專票不能用來(lái)抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額
  • L同學(xué)
    收到的差額征稅的專票進(jìn)項(xiàng)稅額可以抵扣嗎?
    • 徐老師
      你好,可以進(jìn)行抵扣的
    • L同學(xué)
      收到的這張差額發(fā)票可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅8.57吧
    • 徐老師
      是的,可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的
  • Z同學(xué)
    差額計(jì)稅的專票能抵扣嗎
    • 曹老師
      不是用于簡(jiǎn)易計(jì)稅,免稅,上面就可以抵扣
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