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單選題】中國公民李某 2016 年在 A 國取得勞務(wù)報酬 50000 元,按 A 國稅法規(guī)定繳納了個人所得 稅 8000 元;取得偶然所得 8000 元,按 A 國稅法規(guī)定繳納了個人所得稅 2000 元。李某當(dāng)年在中國應(yīng)補 繳個人所得稅( )元。(2017 年) A.600 B.1000 C.1600 D.2000 【答案】C 【解析】勞務(wù)報酬所得在我國的抵免限額=50000×(1-20%)×30%-2000=10000(元),偶然所得 在我國的抵免限額=8000×20%=1600(元),李某當(dāng)年在我國應(yīng)補繳個人所得稅=(10000+1600)- (2000+8000)=1600(元)。請問勞務(wù)報酬所得在在全年匯算清繳時是按勞務(wù)報酬的80%計入應(yīng)納稅所得額的,這個在計算抵免限額時為什么是按預(yù)繳時的計算方法計算的?如果李某在中國有綜合所得,它在計算中外綜合所得應(yīng)納稅所得額時怎么計算?
認真努力勤奮刻苦的童鞋,你好~~
這個地方原則上是要按照同學(xué)說的按照綜合所得的稅率表計算的,這題是有點疑問的哈,同學(xué)可以在這里知道這個知識點就好啦哈~
另外如果李某在中國有綜合所得,它在計算的的時候要與境內(nèi)綜合所得合并計算應(yīng)納稅額哈~~
希望老師的解答能幫助同學(xué)理解~學(xué)習(xí)很辛苦,要照顧好自己哦~ヾ(?°?°?)??
老師, 第17小題,不明白為什么計算應(yīng)交所得稅時,應(yīng)納稅所得...
第四題D為什么錯了?我的理解(400-300)*0.1=10...
老師,企稅第八節(jié)稅收優(yōu)惠PPT例題單選題,隨堂測(解析)14...
老師,合同未列明金額,按合同所載購銷數(shù)量依照國家牌價或市場價...
這個題目的應(yīng)納稅所得額應(yīng)該指的是在甲國的吧...
選項b不太明白,兩個企業(yè)匯總應(yīng)納稅所得額,找到稅率,然后兩個...
投資者興辦兩個個人獨資企業(yè),一個應(yīng)納稅所得額10萬,一個應(yīng)納...
請問這個虧損50萬不能從應(yīng)納稅所得額中扣除嗎...
老師,請問:某科技型中小企業(yè)(屬于工業(yè)企業(yè)),該企業(yè)研發(fā)費用...
請問財產(chǎn)租賃所得應(yīng)納稅所得額計算公式中跟4000元比的是我標...
薪稅師證書怎么領(lǐng)取?查詢網(wǎng)站在哪兒?針對這類問題,小熊學(xué)姐簡短回答一下,薪稅師證書是長期有效的。另外,關(guān)于證書的查詢方式,就需要小伙伴們看看下面學(xué)姐給大家總結(jié)的內(nèi)容了哦。
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薪稅師考試可以申請免試嗎?薪稅師兩個考試階段怎么考?時至7月,已是薪稅師考試報名末期,很多小伙伴還是不清楚考試報名相關(guān)內(nèi)容,下面小熊學(xué)姐就來給大家講一講!
2022年薪稅師考試成績怎么查?多少分算合格?7月,承接著春的生機,蘊含著秋的成熟,一群小伙伴經(jīng)歷緊張的備考迎來滿意的分數(shù),沉甸甸的證書;另一群小伙伴正處于備考階段,經(jīng)歷充實而又緊張的復(fù)習(xí)。小熊學(xué)姐相信,最終迎來的必定是大家心心念念的證書!
最近薪稅師證書在HR圈和財務(wù)圈瘋狂走紅,報考人數(shù)與日俱增,大家都想趁證書處于發(fā)展初期,考個證給給自己提升一下業(yè)內(nèi)競爭力。下面,小熊學(xué)姐就來給大家講一講薪稅師證書的相關(guān)內(nèi)容,有意向報考的小伙伴可以看看哦!
教師回復(fù): 同學(xué)你好,這里是這樣的,一般納稅人提供委托加工、修理、修配勞務(wù)稅率為13%,小規(guī)模納稅人提供委托加工、修理、修配勞務(wù)征收率3%。如果是單純的加工,屬于服務(wù),就是6%,這里指的是提供加工修理修配勞務(wù),用13%的稅率
教師回復(fù): 勤奮的同學(xué)你好呀~現(xiàn)行稅種中,以國家法律形式發(fā)布實施的有:企業(yè)所得稅、個人所得稅、車船稅、環(huán)境保護稅、煙葉稅、船舶噸稅、車輛購置稅、耕地占用稅、資源稅、契稅、城市維護建設(shè)稅。希望老師的解答可以幫助到你,加油!
教師回復(fù): 同學(xué) 你好委托加工,只是讓受托方加工,加工完成后,委托方還可以收回,貨物的所有權(quán)沒有轉(zhuǎn)移。也沒有脫離增值稅鏈條,所以增值稅不用視同銷售,委托方不交增值稅哦。而是等到委托方將貨物收回后對外銷售的時候自行申報納稅。所以也不涉及代扣代繳增值稅哦。感謝您的支持,繼續(xù)加油哦!
教師回復(fù): 愛學(xué)習(xí)的同學(xué)你好喲~一般都是實現(xiàn)銷售的時候交稅。比方說生產(chǎn)銷售環(huán)節(jié),零售環(huán)節(jié),批發(fā)環(huán)節(jié)。實木地板是在生產(chǎn)銷售環(huán)節(jié)征稅。生產(chǎn)廠家把實木地板生產(chǎn)出來,然后出售以后繳納消費稅,并不是一生產(chǎn)出來就直接繳稅。金銀首飾是在零售環(huán)節(jié)繳納消費稅,生產(chǎn)銷售環(huán)節(jié)不繳納。超豪華小汽車在生產(chǎn)銷售和零售環(huán)節(jié)均要繳納消費稅。老師看好你哦,繼續(xù)加油哈~
教師回復(fù): 勤奮努力、愛學(xué)習(xí)稅法的同學(xué),你好~貴公司如果銷售本公司種植的花卉免征增值稅,銷售外購的花卉適用增值稅稅率為9%~~如還有不清楚的地方,歡迎隨時提問,Hedy老師會盡快解答,愛學(xué)習(xí)的你一定是最棒的,加油~?