應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅)只能在借方,為什么這個(gè)在貸方?

老師,實(shí)務(wù)老師講,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅)只能在借方???為什么這個(gè)在貸方

易同學(xué)
2021-10-07 10:17:06
閱讀量 380
  • 老師 高頓財(cái)經(jīng)研究院老師
    高頓為您提供一對(duì)一解答服務(wù),關(guān)于應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅)只能在借方,為什么這個(gè)在貸方?我的回答如下:

    認(rèn)真的同學(xué),你好呀~

    紅字專用發(fā)票是沖銷以前做的那筆帳哦,所以這里應(yīng)交稅費(fèi)計(jì)入貸方意思是進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出~

    乾坤未定,你我皆是黑馬,加油!


    以上是關(guān)于貸,貸方相關(guān)問題的解答,希望對(duì)你有所幫助,如有其它疑問想快速被解答可在線咨詢或添加老師微信。
    2021-10-07 10:26:02
  • 收起
    易同學(xué)學(xué)員追問
    那實(shí)務(wù)老師為什么說沖銷必須是負(fù)數(shù),不能在貸方?
    2021-10-07 16:39:24
  • 老師 高頓財(cái)經(jīng)研究院老師

    認(rèn)真的同學(xué),你好呀~

    實(shí)務(wù)中,我們企業(yè)一般的金蝶用友軟件為了方便賬務(wù)處理,就直接做賬的時(shí)候把分錄寫成紅字,便于相關(guān)科目的抵減,但我們做題的時(shí)候,因?yàn)閼?yīng)交稅費(fèi)記入貸方就相當(dāng)于借方的負(fù)數(shù)了,故會(huì)有你書上看到的這種賬務(wù)處理~

    實(shí)務(wù)中的情況也根據(jù)每個(gè)企業(yè)的財(cái)務(wù)人員和用的財(cái)務(wù)軟件不同,而有不同的處理,沒有那么絕對(duì)哦~

    同學(xué)太認(rèn)真了,加油哦!

     

    2021-10-07 16:55:44
  • 收起
    易同學(xué)學(xué)員追問
    我是說實(shí)務(wù)那一門課,倆老師講的不一樣我考試應(yīng)該怎么答?
    2021-10-07 17:48:58
  • 老師 高頓財(cái)經(jīng)研究院老師

    認(rèn)真的同學(xué),你好呀~

    建議同學(xué)在稅務(wù)師歷年真題中把相關(guān)知識(shí)點(diǎn)有關(guān)的題找出來做一做,爭(zhēng)議性問題為了拿分以考試答案為主,有不理解的問題同學(xué)可以發(fā)出來繼續(xù)提問哦~

    努力好學(xué)的人一定可以順利通過考試的~加油呀!

     

    2021-10-07 18:02:07
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其他回答

  • 小同學(xué)
    為什么應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅,進(jìn)項(xiàng)稅額在借方,而應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅,銷項(xiàng)稅額在貸方呢?
    • G老師
      您好,這是因?yàn)檫M(jìn)項(xiàng)是采購或者發(fā)生費(fèi)用時(shí)需要記錄的科目,而銷項(xiàng)是銷售確認(rèn)收入時(shí)要記錄的科目。
  • S同學(xué)
    為什么應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅)是寫在借方,應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅)是寫在貸方?
    • 周老師
      這和“應(yīng)交稅費(fèi)”的賬戶的性質(zhì)有關(guān),應(yīng)交稅費(fèi)貸方記增加,借方記減少。
        進(jìn)項(xiàng)稅額是企業(yè)支付給供應(yīng)商的稅費(fèi),銷項(xiàng)稅額是購買方支付給企業(yè)的稅費(fèi);進(jìn)項(xiàng)稅在借方表示應(yīng)交稅額的減少,銷項(xiàng)稅額在貸方表示應(yīng)交稅額的增加。

      應(yīng)交稅費(fèi)賬戶:
        1、賬戶性質(zhì):負(fù)債類賬戶
        2、賬戶用途:核算企業(yè)按照稅法等規(guī)定計(jì)算應(yīng)繳納的各種稅費(fèi),包括增值稅、消費(fèi)稅、營業(yè)稅、所得稅、資源稅、土地增值稅、城市維護(hù)建設(shè)稅、房產(chǎn)稅、土地使用稅、車船使用稅、教育費(fèi)附加等。企業(yè)代扣代繳的個(gè)人所得稅也通過此科目核算。
        3、賬戶結(jié)構(gòu):貸方記增加,登記應(yīng)繳扣的稅金;借方記減少,登記實(shí)際繳納的稅金;期末余額在貸方,表示應(yīng)繳納的稅金;期末余額在借方,表示多繳納的稅金和尚未抵扣的稅金。
        4、明細(xì)賬戶:按應(yīng)繳納的稅費(fèi)進(jìn)行明細(xì)核算。
  • F同學(xué)
    為什么有時(shí)候應(yīng)交稅費(fèi)—待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額是在借方 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)在貸方
    • 稅老師
      您好 應(yīng)交稅費(fèi)—待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額是在借方是因?yàn)榘l(fā)生進(jìn)項(xiàng)等待抵扣 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)在貸方是從進(jìn)項(xiàng)稅額里面轉(zhuǎn)出來
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