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這個期末留抵退稅是怎么計算的?在增值稅申報表還是免抵退稅申報表里的哪一行可取數(shù)?
愛思考的同學你好,
例如,某服裝生產(chǎn)企業(yè)2019年3月末增值稅留抵稅額10萬元,4-9月末增值稅留抵稅額分別是19萬元、28萬元、13萬元、35萬元、58萬元、62萬元,2019年4-9月已抵扣進項稅金為250萬元,其中包括農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票對應的進項稅額為25萬元,其他的都能取得增值稅專用發(fā)票。
進項稅額構(gòu)成比例=憑票抵扣得進項/全部的進項=(250-25)/250=90%
允許退還的增量留抵稅額=增量留抵稅額*進項構(gòu)成比例*60%=(62-10)*90%*60%=28.08萬元
納稅人應在收到稅務機關準予留抵退稅的《稅務事項通知書》當期,以稅務機關核準的允許退還的增量留抵稅額沖減期末留抵稅額,并在辦理增值稅納稅申報時,相應填寫《增值稅納稅申報表附列資料(二)(本期進項稅額明細)》第22欄“上期留抵稅額退稅”。
同學繼續(xù)加油,堅持一定會有收獲的~
親愛的同學你好呀~
是9月結(jié)束的次月申報留抵退稅,所以是在10月申報。11月申報留抵退稅看5-10月的增量留抵稅額。
中間有一個月不符合是不是就得從符合的那個月再開始算6個月
同學繼續(xù)加油,堅持一定會有收獲的~
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你好,老師,請問這個劃線部分的B選項,答案解析說的是委托方情...
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教師回復: 同學你好,這里是這樣的,一般納稅人提供委托加工、修理、修配勞務稅率為13%,小規(guī)模納稅人提供委托加工、修理、修配勞務征收率3%。如果是單純的加工,屬于服務,就是6%,這里指的是提供加工修理修配勞務,用13%的稅率
教師回復: 勤奮的同學你好呀~現(xiàn)行稅種中,以國家法律形式發(fā)布實施的有:企業(yè)所得稅、個人所得稅、車船稅、環(huán)境保護稅、煙葉稅、船舶噸稅、車輛購置稅、耕地占用稅、資源稅、契稅、城市維護建設稅。希望老師的解答可以幫助到你,加油!
教師回復: 同學 你好委托加工,只是讓受托方加工,加工完成后,委托方還可以收回,貨物的所有權(quán)沒有轉(zhuǎn)移。也沒有脫離增值稅鏈條,所以增值稅不用視同銷售,委托方不交增值稅哦。而是等到委托方將貨物收回后對外銷售的時候自行申報納稅。所以也不涉及代扣代繳增值稅哦。感謝您的支持,繼續(xù)加油哦!
教師回復: 愛學習的同學你好喲~一般都是實現(xiàn)銷售的時候交稅。比方說生產(chǎn)銷售環(huán)節(jié),零售環(huán)節(jié),批發(fā)環(huán)節(jié)。實木地板是在生產(chǎn)銷售環(huán)節(jié)征稅。生產(chǎn)廠家把實木地板生產(chǎn)出來,然后出售以后繳納消費稅,并不是一生產(chǎn)出來就直接繳稅。金銀首飾是在零售環(huán)節(jié)繳納消費稅,生產(chǎn)銷售環(huán)節(jié)不繳納。超豪華小汽車在生產(chǎn)銷售和零售環(huán)節(jié)均要繳納消費稅。老師看好你哦,繼續(xù)加油哈~
教師回復: 勤奮努力、愛學習稅法的同學,你好~貴公司如果銷售本公司種植的花卉免征增值稅,銷售外購的花卉適用增值稅稅率為9%~~如還有不清楚的地方,歡迎隨時提問,Hedy老師會盡快解答,愛學習的你一定是最棒的,加油~?