按差額前銷售額計(jì)算稅款是什么意思?

按差額前銷售額計(jì)算稅款是什么意思

d同學(xué)
2021-06-21 11:30:45
閱讀量 494
  • 老師 高頓財(cái)經(jīng)研究院老師
    高頓為您提供一對一解答服務(wù),關(guān)于按差額前銷售額計(jì)算稅款是什么意思?我的回答如下:

    努力學(xué)習(xí)的同學(xué)你好呀~


    因?yàn)橥瑢W(xué)的筆記不完整,老師并不能確定同學(xué)說的是哪里的知識點(diǎn)。老師猜想是不是針對建筑服務(wù)和轉(zhuǎn)讓非自建房產(chǎn)一般計(jì)稅法下的應(yīng)納稅額的計(jì)算。同學(xué)可以翻到相關(guān)知識點(diǎn)查看一下。


    繼續(xù)努力哦~


    以上是關(guān)于額,銷售額相關(guān)問題的解答,希望對你有所幫助,如有其它疑問想快速被解答可在線咨詢或添加老師微信。
    2021-06-21 15:55:12
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其他回答

  • 任同學(xué)
    所得稅匯算清繳 差額征收納稅人銷售額的確定。是差額前得銷售額還是差額后的銷售額? 1.如果是差額前得銷售額,那么福利費(fèi),業(yè)務(wù)招待費(fèi)等的稅收限額是按差額前的計(jì)算? 2.同理,如果是差額后的銷售額,是按差額后的計(jì)算?
    • 張老師
      你好,所得稅匯算清繳 差額征收納稅人銷售額是差額前的銷售額,扣除的部分是做企業(yè)成本 比如收入額100萬,成本50萬,差額50,按差額50萬交增值稅,
    • 任同學(xué)
      老師我說的是所得稅匯算清繳時(shí),各項(xiàng)費(fèi)用稅收金額的確定,不是指增值稅的繳納。請您再看下我的提問,謝謝! 1.如果是差額前得銷售額,那么福利費(fèi),業(yè)務(wù)招待費(fèi)等的稅收限額是按差額前的計(jì)算? 2.同理,如果是差額后的銷售額,是按差額后的計(jì)算?
    • 張老師
      你好,是的,下面是舉的例子,就是說收入按100萬,是按100萬做為福利費(fèi),業(yè)務(wù)招待費(fèi)等的稅收限額的計(jì)算基數(shù)
  • 陳同學(xué)
    報(bào)稅的時(shí)候,免稅銷售額是什么意思?小微企業(yè)免稅銷售額度是什么?未達(dá)起征點(diǎn)銷售額是什么意思?其他免稅銷售額是什么意思?
    • 黃老師
      報(bào)稅的時(shí)候,免稅銷售額是月小于30000元。小微企業(yè)免稅銷售額,這個(gè)還真不好說,小微企業(yè)是按利潤總額的50萬元的年利潤劃分的。至于免稅銷售額是多少,這個(gè)不確定。未達(dá)到起征點(diǎn)銷售額,就是不用交增值稅的銷售額。 免稅銷售額就是不用交稅的銷售,如軍工企業(yè)的軍品銷售,免交增值稅
    • 陳同學(xué)
      @李愛文老師:我們是小規(guī)模企業(yè),開票九萬以下免稅,本月開了四萬的稅,免稅銷售額是4萬,下面還有三欄,其中分別是小微企業(yè)免稅銷售額,未達(dá)起征點(diǎn)銷售額,其他免稅銷售額,我選哪個(gè)
    • 黃老師
      你們是季度申報(bào),還是按月申報(bào)呢,這個(gè)4萬元根據(jù)你是季度申報(bào)還是月度申報(bào),可能免稅,也可能不免稅,如果是月報(bào),就是需要交稅,如果是季度申報(bào),就看三季度總收入是否達(dá)到9萬元。
  • 赳同學(xué)
    按銷售款納稅是什么意思?怎么算?
    • P老師
      通常所說銷售款都是指增值稅銷售額,賣方收了買方的貨款,其實(shí)貨款中是含有一部分增值稅款的,這部分增值稅款賣方要在征收期進(jìn)行納稅申報(bào)并繳納入庫。
      簡單地說,賣方的收款總額=購方付款總額=增值稅銷售收入+增值稅稅款,
      而增值稅稅款=增值稅銷售收入×增值稅稅率,增值稅稅率有17%、13%、0%,
      對于小規(guī)模納稅人來說,增值稅稅款=增值稅銷售收入×增值稅征收率,增值稅征收率為3%。
      正當(dāng)稅法宣傳月,建議到稅務(wù)局去領(lǐng)取稅法宣傳手冊,里面基本的知識都有的,而且淺顯易懂。
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