17.1.1日借:應(yīng)收賬款1000,貸:主營業(yè)務(wù)收入1000,對(duì)嗎?

老師好,這題分錄第一筆,李寧老師直播課上(5月27日直播。收入 。下) 說要一次性確認(rèn) 5年1000萬的收入,因?yàn)槭悄骋粫r(shí)點(diǎn)的收入,而且明說這里有坑,提醒我們不要寫成200萬。 到底哪里是正確的???

苔同學(xué)
2021-06-20 22:28:41
閱讀量 365
  • 陸老師 高頓財(cái)經(jīng)研究院老師
    春風(fēng)化雨 潤物無聲 循循善誘 教導(dǎo)有方
    高頓為您提供一對(duì)一解答服務(wù),關(guān)于17.1.1日借:應(yīng)收賬款1000,貸:主營業(yè)務(wù)收入1000,對(duì)嗎?我的回答如下:

    親愛的同學(xué),你好

    這里是屬于在某一時(shí)點(diǎn)確認(rèn)收入,17年1月1日客戶已經(jīng)控制了該知識(shí)產(chǎn)權(quán),所以17年1月1日可以確認(rèn)營業(yè)收入1000,同時(shí)根據(jù)權(quán)責(zé)發(fā)生制,5年的專利許可合同分5年收取價(jià)款,需要將應(yīng)收賬款在5年分期攤銷應(yīng)收賬款。

    祝學(xué)習(xí)愉快~


    以上是關(guān)于收入,主營業(yè)務(wù)收入相關(guān)問題的解答,希望對(duì)你有所幫助,如有其它疑問想快速被解答可在線咨詢或添加老師微信。
    2021-06-21 11:43:56
  • 收起
    苔同學(xué)學(xué)員追問
    17.1.1日 借:應(yīng)收賬款 1000 貸:主營業(yè)務(wù)收入 1000,這樣?
    2021-06-23 12:26:32
  • 黃老師 高頓財(cái)經(jīng)研究院老師

    是的, 同學(xué)理解的是正確的,根據(jù)某一時(shí)點(diǎn)確認(rèn)全額收入,應(yīng)收賬款后面收到再結(jié)轉(zhuǎn)。

    2021-06-23 15:16:52
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其他回答

  • 燕同學(xué)
    老師,月初銷售產(chǎn)品4000,已發(fā)貨,收到定金1000,借銀行存款1000,貸應(yīng)收賬款1000。月末收到尾款3000,借銀行存款3000,應(yīng)收賬款3000,借應(yīng)收賬款4000,貸主營業(yè)務(wù)收入4000,這樣做分錄對(duì)嗎。 如果是下個(gè)月收到尾款,借應(yīng)收賬款4000,貸主營業(yè)務(wù)收入4000,這樣做分錄對(duì)嗎
    • S老師
      您好 您當(dāng)月貨已經(jīng)全部發(fā)出 沒有收到尾款也應(yīng)該確認(rèn)收入
    • 燕同學(xué)
      老師,那收到尾款的同時(shí)也發(fā)貨的情況下,是這樣做分錄嗎
    • S老師
      對(duì)的 收到尾款的同時(shí)也發(fā)貨的情況下,是這樣做分錄
  • S同學(xué)
    銷售了1000元不開票收入,是借:應(yīng)收賬款1000,貸:主營業(yè)務(wù)收入;報(bào)稅怎么填?
    • 李老師
      你好,報(bào)稅按無票收入申報(bào)稅款, 借:應(yīng)收賬款1000, 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增銷
    • S同學(xué)
      應(yīng)增銷是指13%的稅額嗎?115.04元嗎?主表是填在應(yīng)稅貨物銷售額一起嗎?附表一填在未開具發(fā)票欄?銷項(xiàng)稅額填115.04?
    • 李老師
      你好, 應(yīng)增銷是指13%的稅額嗎?115.04元嗎?——是的 主表是填在應(yīng)稅貨物銷售額一起嗎?——是的 附表一填在未開具發(fā)票欄?銷項(xiàng)稅額填115.04?——是的
  • 小同學(xué)
    5月 借:應(yīng)收1000美金 貸主營業(yè)務(wù)收入 6月借;銀行存款 6400 財(cái)務(wù)費(fèi)用 100 貸;應(yīng)收賬款 6500 這樣對(duì)嗎?
    • 陳老師
      5月憑證中差一個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)的科目 借:應(yīng)收賬款 6500 (可以在備注中注明是1000美元) 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
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