A是應(yīng)付職工薪酬,但是報(bào)表列示在預(yù)計(jì)負(fù)債是嗎?可否解釋下?

A是應(yīng)付職工薪酬,但是報(bào)表列示在預(yù)計(jì)負(fù)債是嗎?

王同學(xué)
2021-05-20 20:05:36
閱讀量 492
  • 老師 高頓財(cái)經(jīng)研究院老師
    高頓為您提供一對一解答服務(wù),關(guān)于A是應(yīng)付職工薪酬,但是報(bào)表列示在預(yù)計(jì)負(fù)債是嗎?可否解釋下?我的回答如下:

    親愛的同學(xué)你好,

    報(bào)表列示就是應(yīng)付職工薪酬哦~

     老師這么解釋可以理解嗎,有問題可以及時(shí)和老師溝通喲~


    以上是關(guān)于會(huì)計(jì)名詞,應(yīng)付職工薪酬相關(guān)問題的解答,希望對你有所幫助,如有其它疑問想快速被解答可在線咨詢或添加老師微信。
    2021-05-20 20:36:20
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    王同學(xué)學(xué)員追問
    那為啥確認(rèn)為預(yù)計(jì)負(fù)債?就是規(guī)定是嗎?
    2021-05-20 20:49:20
  • 老師 高頓財(cái)經(jīng)研究院老師

    親愛的同學(xué)你好, 

    遣散費(fèi)是不確認(rèn)預(yù)計(jì)負(fù)債的哦~

    借:管理費(fèi)用 

      貸:應(yīng)付職工薪酬

    這是一個(gè)特殊的不確認(rèn)為預(yù)計(jì)負(fù)債的哦~但是自愿遣散和強(qiáng)制遣散屬于應(yīng)當(dāng)按照與重組有關(guān)的直接支出確認(rèn)預(yù)計(jì)負(fù)債的金額~

    老師這么解釋可以理解嗎,有問題可以及時(shí)和老師溝通喲~

    2021-05-20 20:51:57
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    王同學(xué)學(xué)員追問
    可是答案沒有選a,說明是按照預(yù)計(jì)負(fù)債確認(rèn)咯。。。?
    2021-05-20 21:01:40
  • 老師 高頓財(cái)經(jīng)研究院老師

    親愛的同學(xué)你好呀

    他是按照預(yù)計(jì)的負(fù)債確認(rèn)金額哦~屬于預(yù)計(jì)負(fù)債,但是需要走應(yīng)付職工薪酬,在應(yīng)付職工薪酬項(xiàng)目中列示~


    希望老師的解答可以幫到你~同學(xué)繼續(xù)努力加油哈~

    2021-05-20 21:08:22
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其他回答

  • 云同學(xué)
    這個(gè)月發(fā)了一些工資,借應(yīng)付職工薪酬,在資產(chǎn)負(fù)債表顯示應(yīng)付職工薪酬數(shù)額負(fù)債合計(jì)是負(fù)數(shù),這個(gè)是對的嗎
    • 沈老師
      你好 你發(fā)放的這個(gè)工資沒有計(jì)提嗎?
    • 云同學(xué)
      我直接借應(yīng)付職工薪酬貸銀行存款了
    • 沈老師
      你好 應(yīng)該計(jì)提工資 借 成本費(fèi)用 貸 應(yīng)付職工薪酬
    • 云同學(xué)
      要借管理費(fèi)用 貸應(yīng)付職工薪酬 嗎?我是要先做這個(gè)分錄,然后等工資真正發(fā)的時(shí)候再計(jì)提應(yīng)付職工薪酬貸銀行存款咯?
    • 沈老師
      你好 是的 先做計(jì)提的分錄 再做發(fā)放的分錄
  • 夢同學(xué)
    應(yīng)付職工薪酬科目 是不是設(shè)在預(yù)計(jì)負(fù)債的科目下面?
    • 劉老師
      你好,是屬于負(fù)債類科目
    • 夢同學(xué)
      老師 汽車零售、汽車配件銷售、汽車配件安裝、汽車維修服務(wù) (一般納稅人)分別稅率是多少。謝謝!
    • 劉老師
      銷售稅率是17%,服務(wù)的是6%
    • 夢同學(xué)
      社保繳費(fèi)的基數(shù)是2130,我做工資也只能做2130是吧?
    • 劉老師
      正常是的
  • 我同學(xué)
    資產(chǎn)負(fù)債表中應(yīng)付職工薪酬是負(fù)數(shù),表示什么?
    • 趙老師
      多支付了,或者少計(jì)提了
    • 我同學(xué)
      是去年6月份有張憑證科目用錯(cuò)了,現(xiàn)改正過來后就體現(xiàn)在報(bào)表上了。那還需要另外分錄沖平嗎?
    • 趙老師
      需要把之前的分錄紅沖,然后做正確的,涉及到損益的用以前年度損益調(diào)整 具體哪里錯(cuò)了
    • 我同學(xué)
      社保(個(gè)人部份)科目應(yīng)該用其他應(yīng)收款科目的,之前的分錄寫成應(yīng)付職工薪酬(社保)了?,F(xiàn)在4月份的賬上又做了一筆調(diào)整,造成應(yīng)付職工薪酬明細(xì)賬中余額為借方5314.30元。可以調(diào)平賬嗎?還是分錄做錯(cuò)了。
    • 趙老師
      沒看懂你最后的分錄 支付社保借應(yīng)付職工薪酬-社保,其他應(yīng)收款貸銀存
    • 我同學(xué)
      老師,你好。剛才那筆是發(fā)放工資的分錄。不是繳納社保的分錄?,F(xiàn)54#這筆才是。
    • 趙老師
      發(fā)工資借應(yīng)付職工薪酬貸其他應(yīng)收款-個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保,應(yīng)交稅費(fèi),銀存 支付社保借應(yīng)付職工薪酬-單位負(fù)擔(dān),其他應(yīng)收款貸銀存 個(gè)人負(fù)擔(dān)的不用應(yīng)付職工薪酬-社保
  • ?同學(xué)
    應(yīng)付職工薪酬,期末沒有余額,但是資產(chǎn)負(fù)債表里面顯示應(yīng)付職工薪酬余額為負(fù)數(shù)。是什么原因?
    • 吳老師
      同學(xué),你好,你的應(yīng)付職薪酬沒有余額是不是沒有含未記賬的憑證之類的原因,或是看一下是否和報(bào)表是一個(gè)期間的。
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