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老師,我怎么在書上沒有找到老師所講的消費(fèi)稅的征稅環(huán)節(jié)這部分內(nèi)容呢
同學(xué)你好
這是分別在每個(gè)稅目的具體要求的文字下
建議同學(xué)跟上授課老師的節(jié)奏,抓緊學(xué)習(xí)應(yīng)對(duì)考試
祝你學(xué)習(xí)愉快??!
老師,這個(gè)有點(diǎn)看不懂,上面說不能抵扣但書上說可以抵扣...
如何得出定額消費(fèi)稅是2000*0.5的?...
應(yīng)稅消費(fèi)品,在哪些情況下要交消費(fèi)稅?...
老師,這里的5×2000是把5噸換算成克了是不?為啥要換算成...
答案中的2000 0.5 20%都是怎么來的...
非金銀首飾以舊換新也是以實(shí)際收取的不含增值稅的全部?jī)r(jià)款征收消...
老師你好,第三題的消費(fèi)稅不應(yīng)該是1萬(wàn)元嗎,他不是分開來問消費(fèi)...
老師。在題目沒有明確說明的情況下。 如何判斷價(jià)格里是否包含消...
老師,經(jīng)濟(jì)法基礎(chǔ),不定項(xiàng)選擇題集選(五)第一小問,進(jìn)口高檔香...
老師問一下消費(fèi)稅是否計(jì)入商品入賬價(jià)值,有沒有可能是分情況計(jì)入...
個(gè)人所得稅哪些可以抵稅?個(gè)人發(fā)票能抵扣個(gè)人所得稅嗎?個(gè)稅和我們每個(gè)人的薪資是息息相關(guān)的,今天高頓小編和大家來講講個(gè)稅抵扣的相關(guān)信息。
稅收包括哪些稅?有哪幾種類型?作為稅務(wù)人,我們首先需要知道的就是稅收的種類、具體有哪些稅種,今天高頓小編和大家來講講這個(gè)問題。
5000交多少稅?附個(gè)稅速算扣除數(shù)2022表。很多同學(xué)看到說個(gè)稅是5000起征,那么包含5000嗎?今天高頓小編和大家來分享一下個(gè)稅的相關(guān)信息。
含稅是屬于稅前還是稅后?附含稅與不含稅的計(jì)算方法。大家在生活中有時(shí)候會(huì)聽到含稅這個(gè)詞,那么含稅指的是稅前還是稅后呢,來跟著高頓小編一起看看吧!
教師回復(fù): 勤奮的同學(xué),你好。關(guān)于技術(shù)轉(zhuǎn)讓所得是有稅收優(yōu)惠的。政策概述: 一個(gè)納稅年度內(nèi),居民企業(yè)技術(shù)轉(zhuǎn)讓所得不超過500萬(wàn)元的部分,免征企業(yè)所得稅;超過500萬(wàn)元的部分,減半征收企業(yè)所得稅。技術(shù)轉(zhuǎn)讓所得=技術(shù)轉(zhuǎn)讓收入-技術(shù)轉(zhuǎn)讓成本-相關(guān)稅費(fèi)這里技術(shù)轉(zhuǎn)讓所得是900-300=600,然后其中500萬(wàn)免稅,剩下100萬(wàn)減半征收,所以最后只有50萬(wàn)是征稅的,所以技術(shù)轉(zhuǎn)讓所得一共是600,只有50需要交稅,所以納稅調(diào)減550。希望我的回答能幫到你祝你順利通過考試!
教師回復(fù): 親愛的同學(xué),你好~投分送視同銷售,換投抵說的消費(fèi)說中納稅人用于換取生產(chǎn)資料和消費(fèi)資料、投資入股和抵償債務(wù)等方面的應(yīng)稅消費(fèi) 品,應(yīng)當(dāng)以納稅人同類應(yīng)稅消費(fèi)品的最高銷售價(jià)格作為計(jì)稅依據(jù)計(jì)算消費(fèi)稅好好復(fù)習(xí),有不明白的地方可以繼續(xù)討論哦~
教師回復(fù): 同學(xué)你好:納稅人提供租賃服務(wù)采取預(yù)收款方式的,其納稅義務(wù)發(fā)生時(shí)間為收到預(yù)收款的當(dāng)天。本題選C。預(yù)??荚図樌ㄟ^,加油!
教師回復(fù): 親愛的同學(xué),你好~業(yè)務(wù)招待費(fèi)、廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)計(jì)算限度的基數(shù)都是銷售(營(yíng)業(yè))收入,不是企業(yè)全部收入。銷售(營(yíng)業(yè))收入包括銷售貨物收入、提供勞務(wù)收入等主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、讓渡資產(chǎn)使用權(quán)(收取資產(chǎn)租金或使用費(fèi))收入等其他業(yè)務(wù)收入,還包括視同銷售收入。但不含營(yíng)業(yè)外收入和投資收益(從事股權(quán)投資業(yè)務(wù)的企業(yè)除外)學(xué)習(xí)加油,堅(jiān)持就是勝利~
教師回復(fù): 勤奮的同學(xué)你好:計(jì)稅價(jià)格是計(jì)算應(yīng)稅商品應(yīng)征稅額時(shí)使用或依據(jù)的價(jià)格。比如這樣“銷售一批商品,開出增值稅專用發(fā)票上注明不含稅售價(jià)為3000元,這個(gè)時(shí)候計(jì)稅依據(jù)就是3000元增值稅=3000*13%=390元 祝同學(xué)逢考必過。繼續(xù)加油喲~