一、報賬
  各核算單位報賬員,將本單位的原始單據(jù)整理核對后,進(jìn)行網(wǎng)上登記,制作報賬單,于每月25日前將原始單據(jù)報送教育經(jīng)費結(jié)算中心審核。
  二、審核
  核算單位將原始票據(jù)上報結(jié)算中心后,由審核會計,當(dāng)面逐一對原始憑證進(jìn)行審核,并做好審核記錄,不符合要求的當(dāng)面退回。
  審核完畢,將審核無誤的原始憑證及報賬單一并轉(zhuǎn)交給記賬會計。
  三、記賬
  記賬會計根據(jù)審核會計提供的原始憑證,在財務(wù)軟件中,按序逐一將報賬單轉(zhuǎn)換成記賬憑證。如發(fā)生紅沖等,及時填制憑證。憑證生成后,由審核會計核對并簽字。
  記賬會計將審核后的記賬憑證,進(jìn)行記賬,并與各單位報賬會計進(jìn)行現(xiàn)金、銀行存款、往來款等核對,做好核對記錄。
  四、生成報表
  財務(wù)記賬確認(rèn)無誤后,由記賬會計,匯制當(dāng)月財務(wù)報表,校核后存檔。
  報賬會計于次月10日前來結(jié)算中心領(lǐng)取財務(wù)報表,并報送銀行存款余額調(diào)節(jié)表。
  五、打印憑證,裝訂成冊
  報表匯制完成后,由記賬會計,打印本月憑證,將打印出的憑證與相應(yīng)的原始票據(jù)粘貼,整理后,裝訂成冊,整理、歸檔并妥善保管。
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