請問一般納稅人增值稅分錄是怎么樣的?可以詳細解釋一下嗎?

老師,是否能把一般納稅人增值稅分錄將一下,從開始購進,到銷售,到月末結(jié)轉(zhuǎn),再到次月繳納,一個完成的周期,分錄怎么做?

孟同學
2021-02-18 09:02:47
閱讀量 319
  • 汪老師 高頓財經(jīng)研究院老師
    通俗易懂 和藹可親 考點抓手 深入淺出
    高頓為您提供一對一解答服務(wù),關(guān)于請問一般納稅人增值稅分錄是怎么樣的?可以詳細解釋一下嗎?我的回答如下:

    認真的同學,你好: 

    例如,某公司為一般納稅人,1月份采購一批存貨,價款100萬元,增值稅13萬元;當月銷售收入150萬元,增值稅19.5萬元。(不考慮其他因素)

    采購分錄:

    借:庫存商品  100

          應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額)  13

          貸:銀行存款 130

    銷售收入分錄:

    借:銀行存款   169.5

          貸:主營業(yè)務(wù)收入  150

                 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額)  19.5

    月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄:

    借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)   6.5(19.5-13)

           貸:應(yīng)交稅費—未交增值稅    6.5

    次月繳納增值稅分錄:

    借:應(yīng)交稅費—未交增值稅    6.5

         貸:銀行存款    6.5


    希望以上回答可以幫助同學理解,加油(∩_∩)~


    以上是關(guān)于分錄,增值稅分錄相關(guān)問題的解答,希望對你有所幫助,如有其它疑問想快速被解答可在線咨詢或添加老師微信。
    2021-02-18 09:29:52
  • 收起
    孟同學學員追問
    那我想問一下老師,應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-已交稅金,這個科目怎么用?查企業(yè)已經(jīng)交了多少稅金不是在這個科目查嗎?什么情況下用它做分錄?分錄又怎么做呢?
    2021-02-18 22:13:41
  • 汪老師 高頓財經(jīng)研究院老師

    這個科目實務(wù)工作中用的很少,當月繳納增值稅的時候使用,大多數(shù)情況實務(wù)工作中都是次月繳納,像小規(guī)模納稅人基本是按季度繳納的。

    老師之前做實務(wù)工作的時候有這樣一條規(guī)定“輔導期納稅人一個月內(nèi)多次領(lǐng)購專用發(fā)票的,應(yīng)從當月第二次領(lǐng)購專用發(fā)票起,按照上一次已領(lǐng)購并開具的專用發(fā)票銷售額的3%預繳增值稅,未預繳增值稅的,主管稅務(wù)機關(guān)不得向其發(fā)售專用發(fā)票”這里3%預繳增值稅就是計入“應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(已交稅金)

    分錄:

    借:應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅(已交稅金)

         貸:銀行存款

    有留抵進項稅時都不做月末結(jié)轉(zhuǎn),如果有未交稅金時才做結(jié)轉(zhuǎn)。

    ???????結(jié)轉(zhuǎn)分錄:借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅     貸:應(yīng)交稅費—未交增值稅

    2021-02-19 09:26:23
  • 收起
    孟同學學員追問
    老師,那我可不可以這樣理解,如果我查我已繳納多少增值稅,我我只需查應(yīng)交增值稅-未交增值稅借方發(fā)生額就可以,而我需要繳納多少增值稅,我要查應(yīng)交增值稅-未交增值稅貸方余額即可
    2021-02-19 10:56:18
  • 汪老師 高頓財經(jīng)研究院老師

    是的,同學理解的沒錯

    2021-02-19 10:58:36
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