收客戶開票稅金及付給供應商的開票稅金,怎么處理好?

收客戶開票稅金及付給供應商的開票稅金,怎么處理好?

H同學
2020-12-26 08:44:53
閱讀量 551
  • 汪老師 高頓財經(jīng)研究院老師
    通俗易懂 和藹可親 考點抓手 深入淺出
    高頓為您提供一對一解答服務,關于收客戶開票稅金及付給供應商的開票稅金,怎么處理好?我的回答如下:

    認真的同學,你好:

    收客戶開票稅金賬務處理:

    借:銀行存款

          貸:應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)

    付給供應商開票的稅金:

    借:應交稅費-應交增值稅(進項稅額)

          貸:銀行存款


    希望以上回答可以幫助到同學,加油(∩_∩)~


    以上是關于稅,稅金相關問題的解答,希望對你有所幫助,如有其它疑問想快速被解答可在線咨詢或添加老師微信。
    2020-12-26 09:15:05
  • 收起
    H同學學員追問
    銷項與進項月底如何處理?
    2020-12-26 09:20:08
  • 汪老師 高頓財經(jīng)研究院老師


    月末結轉增值稅分錄:

    結轉進項稅:

    借:應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅);貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額)。

    結轉銷項稅:

    借:應交稅費-應交增值稅(銷項稅額);貸:應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅)。


    同學,具體做賬和結轉增值稅還要結合實際情況,像進項稅要勾選等等,和做題還是有點區(qū)別的,同學要再咨詢一下做賬經(jīng)營豐富的會計人員。


    希望以上回答可以幫助到同學,加油(∩_∩)~

    2020-12-26 12:00:30
  • 收起
    H同學學員追問
    好,謝謝
    2020-12-26 12:04:33
  • 汪老師 高頓財經(jīng)研究院老師

    不客氣(*^▽^*)


    祝同學順利通過考試

    2020-12-26 12:59:10
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