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老師,說(shuō)說(shuō)簡(jiǎn)易計(jì)稅法和一般計(jì)稅法吧,我還是沒(méi)懂。是說(shuō)簡(jiǎn)易計(jì)稅法因?yàn)檎魇章实?,所以不能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,但是無(wú)論簡(jiǎn)易計(jì)稅法還是一般計(jì)稅法,這個(gè)因?yàn)橘u貨物而要向稅務(wù)局交的稅其實(shí)都會(huì)從消費(fèi)者那里收回來(lái),是消費(fèi)者來(lái)交給企業(yè)的,所以如果一個(gè)企業(yè)他自身用簡(jiǎn)易計(jì)稅法,但是他的進(jìn)項(xiàng)稅額其實(shí)是供貨方按照一般計(jì)稅法收取的,而企業(yè)自身又按照簡(jiǎn)易征收法向消費(fèi)者收取所謂的“銷項(xiàng)稅額”(就是按照征收率算出來(lái)的稅額),那企業(yè)還不是虧嗎?畢竟按照一般計(jì)稅法向供貨方交了那么多稅,雖然自己向稅務(wù)局只要交很少一部分稅,但也是從消費(fèi)者那里收來(lái)的,又不是自己另外掏腰包。如果說(shuō)企業(yè)實(shí)際向消費(fèi)者按照一般計(jì)稅法收了銷項(xiàng)稅額的話,我還能理解此時(shí)向稅務(wù)局按征收率算出來(lái)的增值稅不能抵扣是應(yīng)該的
愛(ài)思考(?°з°)-?的寶寶,你好
我舉個(gè)例子來(lái)說(shuō),如果A向B賣貨,B有進(jìn)項(xiàng),是按照13%給的稅給別人,但是B又是按照3%或者5%的簡(jiǎn)易計(jì)稅從消費(fèi)者收的錢(qián),然后交給稅務(wù)局,同學(xué)覺(jué)得虧了。但其實(shí)沒(méi)有虧的哦~我給出13%由于簡(jiǎn)易計(jì)稅不能抵的進(jìn)項(xiàng),我是進(jìn)了產(chǎn)品的成本,你成本高了,你相應(yīng)的價(jià)格也會(huì)賣高的呀~
同學(xué)在理解看看呀~
希望老師的解答能夠幫助到你!繼續(xù)加油哈~
D,也就是說(shuō)勞務(wù)派遣,無(wú)論全額3還是差額5,都是簡(jiǎn)易計(jì)稅?...
是不是題目說(shuō)明適用簡(jiǎn)易計(jì)證時(shí),裝卸倉(cāng)儲(chǔ)才用3%,如果沒(méi)說(shuō)明,...
業(yè)務(wù)3為什么就按簡(jiǎn)易計(jì)稅核算呢,題目業(yè)務(wù)沒(méi)明說(shuō)...
這道題選擇了簡(jiǎn)易計(jì)稅,對(duì)第一問(wèn)和第四問(wèn)的稅率沒(méi)有影響么,如果...
老師,我圈起來(lái)的那里,那個(gè)1,是指資料6嗎?資料6不是說(shuō)了,...
轉(zhuǎn)讓廠房為什么不是3%,減按2%?另外簡(jiǎn)易計(jì)稅還可以扣除購(gòu)置...
旅客運(yùn)輸發(fā)票用于未來(lái)簡(jiǎn)易計(jì)稅項(xiàng)目,為什么無(wú)銷項(xiàng)稅額?...
老師,能總結(jié)一下增值稅簡(jiǎn)易計(jì)稅的稅率嗎...
若房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)未取得建筑工程施工許可證,但建筑工程承包合同...
老師您好,選項(xiàng)AB不是必須選擇嗎?...
稅務(wù)師判斷題選錯(cuò)扣分嘛?附稅務(wù)師考試扣分標(biāo)準(zhǔn)。還有二十來(lái)天大家就要參加稅務(wù)師考試了,今天高頓小編和大家來(lái)分享一下稅務(wù)師考試扣分的相關(guān)信息,大家在做套題的時(shí)候要注意,盡量避免無(wú)故扣分。
部分考生不清楚稅務(wù)師和注冊(cè)會(huì)計(jì)師的區(qū)別,不知道自己可以報(bào)考哪一個(gè),跟著高頓小編來(lái)看看它們的區(qū)別,看看分別可以從事哪些工作。
想要報(bào)名稅務(wù)師考試的考生越來(lái)越多了,2023年的稅務(wù)師在哪報(bào)名呢?報(bào)名的流程是怎樣的呢?跟著高頓小編來(lái)了解一下吧!
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教師回復(fù): 勤奮努力愛(ài)學(xué)習(xí)的同學(xué),你好~針對(duì)你說(shuō)的這個(gè)問(wèn)題,1、在租賃期開(kāi)始日,確認(rèn)使用權(quán)資產(chǎn)和租賃負(fù)債,會(huì)計(jì)分錄是:借:使用權(quán)資產(chǎn) 2,600,000租賃負(fù)債-未確認(rèn)融資費(fèi)用 550,000=3,150,000-2,600,000貸:租賃負(fù)債-租賃付款額 3,150,000=每年的租賃付款額450,000*租賃期72、在后續(xù)計(jì)量時(shí),使用權(quán)資產(chǎn)要計(jì)提折舊(類似于固定資產(chǎn)的管理),會(huì)計(jì)分錄是:借:管理費(fèi)用 371,428.57貸:使用權(quán)資產(chǎn)累計(jì)折舊 371,428.57=2,600,000/7(租賃期為7年,按照7年計(jì)提折舊)3、在后續(xù)計(jì)量時(shí),要確認(rèn)租賃負(fù)債的利息,會(huì)計(jì)分錄是:借:財(cái)務(wù)費(fèi)用 131,040貸:租賃負(fù)債-未確認(rèn)融資費(fèi)用 131,040=期初賬面價(jià)值2,600,000*實(shí)際利率5.04%4、按照當(dāng)年銷售額超過(guò)1,000,000元的,當(dāng)年應(yīng)再支付按銷售額的2%計(jì)算的租金,這個(gè)屬于可變租賃付款額;在實(shí)際發(fā)生時(shí),直接計(jì)入當(dāng)期損益,會(huì)計(jì)分錄是:借:銷售費(fèi)用 30,000貸:應(yīng)付賬款 30,000=銷售額1,500,000*比例2%綜合看來(lái),對(duì)利潤(rùn)的影響金額合計(jì)是:管理費(fèi)用( -371,428.57)+財(cái)務(wù)費(fèi)用( -131,040)+銷售費(fèi)用 (-30,000)=-532,468.57如還有不清楚的地方,歡迎隨時(shí)提問(wèn),Andy老師會(huì)盡快解答,愛(ài)學(xué)習(xí)的你是最棒的,加油~
教師回復(fù): 勤奮努力、愛(ài)學(xué)習(xí)會(huì)計(jì)的同學(xué)你好,有兩種方式可以計(jì)算這個(gè)金額:方法一:首先要比較攤余成本和其他債權(quán)投資的公允價(jià)值,兩者之間的差額為持有期間公允價(jià)值的累計(jì)變動(dòng)額(余額)。因此計(jì)算本期公允價(jià)值變動(dòng)的發(fā)生額要用這個(gè)差額減去以前期間已經(jīng)確認(rèn)的公允價(jià)值變動(dòng)之和。900-(1028.24+1028.24*3%-40)方法二:直接計(jì)算發(fā)生額本期公允價(jià)值變動(dòng)的發(fā)生額=期末公允價(jià)值-(期初公允價(jià)值±當(dāng)期利息調(diào)整的攤銷)。注:做題的時(shí)候,建議用方法一,計(jì)算比較簡(jiǎn)單,不容易出錯(cuò),也好理解。加油~有問(wèn)題歡迎繼續(xù)和老師溝通~
教師回復(fù): 親愛(ài)的同學(xué)你好: 舊準(zhǔn)則下,生產(chǎn)設(shè)備發(fā)生的日常維修費(fèi)用是計(jì)入知制造費(fèi)用的,然后進(jìn)存貨成本。 新準(zhǔn)則下,生產(chǎn)設(shè)備發(fā)生的日常維修費(fèi)用應(yīng)當(dāng)計(jì)入管理費(fèi)用的。 這是教材與準(zhǔn)則有沖突的地方。 希望老師的回答能夠幫助到你哦,加油~~
教師回復(fù): 勤奮的同學(xué),你好農(nóng)產(chǎn)品計(jì)算抵扣要根據(jù)所生產(chǎn)銷售的產(chǎn)品來(lái)確定可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額,生產(chǎn)銷售稅率為13%的貨物時(shí),其購(gòu)進(jìn)的農(nóng)產(chǎn)品可抵扣10%的進(jìn)項(xiàng),生產(chǎn)銷售稅率為9%的貨物時(shí),可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額也只有9%。農(nóng)產(chǎn)品核定扣除時(shí),根據(jù)所銷售商品來(lái)確定可抵扣的進(jìn)項(xiàng),13%或9%。希望老師的解答能幫助你理解,如有問(wèn)題歡迎繼續(xù)溝通交流,加油!
教師回復(fù): 同學(xué),是這樣操作的,科學(xué)計(jì)算器開(kāi)4次方:1.輸入要開(kāi)方的次數(shù)4;2.按左上角shift鍵;3.按開(kāi)次方鍵4.輸入要開(kāi)的數(shù),最后摁=就行