第(4)小問差錯更正,答案解析的第二問,是不是應借所得稅費用?

(4)小問的差錯更正,答案解析的第二小問,是不是應該借所得稅費用呢。因為錯誤的分錄肯定針對這個銷售費用是有借:應交稅費-應交所得稅,貸:所得稅費用。正確分錄是借:應交稅費-應交所得稅,貸:以前年度損益調(diào)整-調(diào)整所得稅費用。那更正分錄不應該借:所得稅費用,貸:以前年度損益調(diào)整-調(diào)整所得稅費用

益同學
2019-04-13 00:15:06
閱讀量 327
  • 夏老師 高頓財經(jīng)研究院老師
    誨人不倦 兢兢業(yè)業(yè) 一絲不茍 文思敏捷
    高頓為您提供一對一解答服務,關(guān)于第(4)小問差錯更正,答案解析的第二問,是不是應借所得稅費用?我的回答如下:

    同學,你好!

    你理解錯了

    那個 貸 :以前年度損益調(diào)整 75  就是 所得稅費用

    祝學習愉快!



    以上是關(guān)于費用,所得稅費用相關(guān)問題的解答,希望對你有所幫助,如有其它疑問想快速被解答可在線咨詢或添加老師微信。
    2019-04-13 10:49:10
  • 收起
    益同學學員追問
    老師,我知道75就是以前年度損益-調(diào)整所得稅費用,相當于這筆費用本身應該計入去年,而誤記在了今年,相應的在計作今年費用的時候,是不是也沖減了今年的所得稅費用,錯誤記載的分錄應該:借:銷售費用,貸:銀行存款。同時,借:應交稅費-應交所得稅 75,貸:所得稅費用75。 然而如果沒有這個錯誤的分錄,直接正確的應該 借;以前年度損益-調(diào)整銷售費用 貸:銀行存款 同時,借:應交稅費-應交所得稅 75 貸:以前年度損益調(diào)整-調(diào)整所得稅費用75。然后結(jié)合來看,更正分錄不是沖確認在今年的銷售費用和所得稅費用,都用以前年度損益確認嗎?
    2019-04-14 10:02:17
  • 夏老師 高頓財經(jīng)研究院老師

    你留個電話給我,下午給你解釋下基本原理。

    2019-04-14 11:08:21
  • 收起
    益同學學員追問
    18081235085,謝謝老師
    2019-04-15 13:46:26
  • 夏老師 高頓財經(jīng)研究院老師

    同學,你好。因為我這兩天連休,昨天又沒有等到你留言,所以我只好安排后天給你打過去了。請諒解!

    2019-04-15 14:14:22
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