老師,這道題為什么再通過未交增值稅沖減銷項(xiàng)稅額?

課本156頁這道題,我覺著應(yīng)該按我書上那樣寫,如果按照課本155頁的解釋的話。請問哪里出現(xiàn)問題了呢~謝謝老師

M同學(xué)
2018-10-03 03:46:36
閱讀量 380
  • 邵老師 高頓財(cái)經(jīng)研究院老師
    考點(diǎn)抓手 深入淺出 層層剖析 思路清晰 授課詳盡
    高頓為您提供一對一解答服務(wù),關(guān)于老師,這道題為什么再通過未交增值稅沖減銷項(xiàng)稅額?我的回答如下:

    同學(xué)你好:

    借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅

    貸:應(yīng)交稅費(fèi)—預(yù)交增值稅,這筆分錄的意思是月末講預(yù)交增值稅余額轉(zhuǎn)入到未交增值稅的明細(xì)科目,現(xiàn)在是交房的時(shí)候發(fā)生總額為165的銷項(xiàng)稅,113.25是之前預(yù)交的,所以再通過未交增值稅沖減銷項(xiàng)稅額。


    祝學(xué)習(xí)愉快~


    以上是關(guān)于增值稅,未交增值稅相關(guān)問題的解答,希望對你有所幫助,如有其它疑問想快速被解答可在線咨詢或添加老師微信。
    2018-10-03 13:30:30
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    M同學(xué)學(xué)員追問
    搞不懂為什么最后是貨:應(yīng)交稅費(fèi)一一未交增值稅,而不是應(yīng)交稅費(fèi)一一預(yù)交增值稅,這里有未交增值稅什么事
    2018-10-10 10:15:44
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