納稅查補交增值稅分錄怎么寫?

納稅查補交增值稅分錄怎么寫?補交原因為2018年1-6月銷售金額明顯偏低又無合理理由。賬目上又不想增加收入,因為只補交了增值稅,沒補交企業(yè)所得稅。

C同學
2018-09-29 15:55:47
閱讀量 301
  • 孫老師 高頓財經研究院老師
    春風化雨 潤物無聲 循循善誘 潛移默化
    高頓為您提供一對一解答服務,關于納稅查補交增值稅分錄怎么寫?我的回答如下:

    那你因為你之前虛開增值稅法發(fā)票了吧,

    補交增值稅的話,就是因為你價格是不合理的,價格和數(shù)量的變動勢必會影響收入的呀



    以上是關于稅,納稅相關問題的解答,希望對你有所幫助,如有其它疑問想快速被解答可在線咨詢或添加老師微信。
    2018-09-30 10:59:35
  • 收起
    C同學學員追問
    我們是4S店,客戶為了少交購置稅壓低了開發(fā)票的價格,沒有虛開。但是做的賬目沒問題,刷卡的金額就是開發(fā)票的金額,補的收的現(xiàn)金。國稅稽查局沒證據,但是威脅說不交就從公司注冊開始查,沒辦法補交10萬增值稅。。。稅單怎么下賬,增加收入企業(yè)所得稅那不是還要交嗎
    2018-09-30 17:01:52
  • 孫老師 高頓財經研究院老師

    這個的話,肯定會影響,你們可以找當?shù)氐氖聞账?,讓他們幫你們處理?/p>

    高開和低開都是虛開


    2018-09-30 17:38:55
  • 收起
    C同學學員追問
    虛開稅務局也沒證據啊,這個事情已經處理完了?,F(xiàn)在是交了10萬增值稅怎么下賬,手頭有稅單,科目怎么下。借什么貸什么
    2018-09-30 17:45:53
  • 孫老師 高頓財經研究院老師

    這個不是正??荚嚨姆懂?,不好意思,我們不能對此做答疑。


    2018-09-30 18:18:25
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