題目中沒說開了增值稅紅字發(fā)票,怎么能沖減增值稅呢?

題目中沒說開了增值稅紅字發(fā)票,怎么能沖減增值稅呢?

A同學
2017-05-07 18:07:21
閱讀量 231
  • 李老師 高頓財經(jīng)研究院老師
    和藹近人 因材施教 和顏悅色 誨人不倦 嚴師畏友
    高頓為您提供一對一解答服務,關于題目中沒說開了增值稅紅字發(fā)票,怎么能沖減增值稅呢?我的回答如下:

    學員,您好。

    題目中有這樣的條件:“A公司實施檢測后證明事實并同意銷售退回要求,并于當日辦妥相關手續(xù)及支付了B公司退貨款。”


    以上是關于增值稅,增值稅發(fā)票相關問題的解答,希望對你有所幫助,如有其它疑問想快速被解答可在線咨詢或添加老師微信。
    2017-05-08 09:18:19
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其他回答

  • 王同學
    增值稅普通發(fā)票開錯了,怎么開紅字發(fā)票沖紅?
    • 姜老師
      第一步 銷貨方或購貨方在增值稅開票系統(tǒng)升級版中填開并上傳《開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表》(簡稱信息表)?! ? 《信息表》具體由誰在開票系統(tǒng)中上傳開具呢?這個要分情況討論的。    專用發(fā)票尚未交付購買方或者購買方拒收的,或購買方未用于申報抵扣并退回發(fā)票聯(lián)及抵扣聯(lián)的,銷售方在增值稅發(fā)票系統(tǒng)升級版中填開并上傳《信息表》?!?   專用發(fā)票已交付購買方,且購買方已認證抵扣或未認證無法退回發(fā)票的,購買方可在增值稅發(fā)票系統(tǒng)升級版中填開并上傳《信息表》。 第二步 系統(tǒng)自動校驗通過后,生成帶有“紅字發(fā)票信息表編號”的《信息表》,并將信息同步至納稅人端系統(tǒng)中。 第三步 銷售方憑稅務機關系統(tǒng)校驗通過的《信息表》開具紅字專用發(fā)票,在增值稅發(fā)票系統(tǒng)升級版中以銷項負數(shù)開具。紅字專用發(fā)票應與《信息表》一一對應。
  • 郭同學
    增值稅專用發(fā)票開錯了能先開正確的再紅字沖減嗎?
    • 廖老師
      看文件規(guī)定,這方面有好幾個,增值稅發(fā)票管理辦法,和補充規(guī)定
  • 徐同學
    增值稅專用發(fā)票17稅率開成6怎么紅字沖減
    • 趙老師
      當月開的,收回全部聯(lián)次發(fā)票后,當月直接作廢,然后重新開。
      跨月的,收回全部聯(lián)次發(fā)票后,在金稅開票系統(tǒng)填寫開紅字發(fā)票信息表,然后上傳,待稅局審核通過后,選擇開紅字發(fā)票,導入網(wǎng)絡下載的信息表(就是稅局審核通過的開紅字發(fā)票信息表),紅票開完后,就可以沖減了,然后再開正確的。
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