請(qǐng)問老師,這題計(jì)算增值稅轉(zhuǎn)出的計(jì)稅金額為什么是20000而不是24000?

請(qǐng)問老師,這題計(jì)算增值稅轉(zhuǎn)出的計(jì)稅金額為什么是20000而不是24000

Q同學(xué)
2016-05-09 11:21:19
閱讀量 349
  • 徐老師 高頓財(cái)經(jīng)研究院老師
    循循善誘 潛移默化 和藹可親 勤勤懇懇 良師益友
    高頓為您提供一對(duì)一解答服務(wù),關(guān)于請(qǐng)問老師,這題計(jì)算增值稅轉(zhuǎn)出的計(jì)稅金額為什么是20000而不是24000?我的回答如下:

    尊敬的學(xué)員,您好!用外購的原材料建造廠房(不動(dòng)產(chǎn)),相應(yīng)的原材料的進(jìn)項(xiàng)稅額不能抵扣要做轉(zhuǎn)出處理即:20000*1.17=23400


    以上是關(guān)于稅,計(jì)稅相關(guān)問題的解答,希望對(duì)你有所幫助,如有其它疑問想快速被解答可在線咨詢或添加老師微信。
    2016-05-09 12:02:21
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    Q同學(xué)學(xué)員追問
    為什么計(jì)稅價(jià)格是成本價(jià),而不是題目中的24000?。?/div>
    2016-05-09 12:45:09
  • 徐老師 高頓財(cái)經(jīng)研究院老師

    尊敬的學(xué)員,您好!本題略有瑕疵,如果題目改為外購的材料就嚴(yán)謹(jǐn)了,因?yàn)橥赓彽牟牧衔覀兪前闯杀緝r(jià)來計(jì)算的,所以要將進(jìn)項(xiàng)稅扣除,計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅的方式就是成本*稅率,24000元是指如果出售材料的計(jì)稅價(jià)格,是視同銷售時(shí)的依據(jù),所以本題選擇23400元。謝謝

    2016-05-09 13:19:10
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    Q同學(xué)學(xué)員追問
    如果題目是視同銷售的,那計(jì)稅依據(jù)是不是售價(jià)而不是成本
    2016-05-10 08:41:26
  • 徐老師 高頓財(cái)經(jīng)研究院老師

    尊敬的學(xué)員,您好!如果本題是領(lǐng)用的自產(chǎn)的產(chǎn)品,就按計(jì)稅價(jià)格,就是公允價(jià)值,也即售價(jià),來計(jì)算銷項(xiàng)稅額。您的理解正確,謝謝

    2016-05-10 13:41:57
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