1您好 我想問下 以前年度進項稅額轉出 賬務處理怎么做 當月的增值稅納稅申報表上需要體現(xiàn)嗎?

1您好 我想問下 以前年度進項稅額轉出 賬務處理怎么做 當月的增值稅納稅申報表上需要體現(xiàn)嗎?

風同學
2019-07-08 11:03:08
閱讀量 582
  • 朱老師 高頓財經研究院老師
    潛移默化 和藹可親 勤勤懇懇 良師益友 教導有方
    高頓為您提供一對一解答服務,關于<p>1您好 我想問下 以前年度進項稅額轉出 賬務處理怎么做 當月的增值稅納稅申報表上需要體現(xiàn)嗎?<我的回答如下:

    同學你有實際具體的問題么


    以上是關于稅,進項稅額相關問題的解答,希望對你有所幫助,如有其它疑問想快速被解答可在線咨詢或添加老師微信。
    2019-07-08 16:20:33
  • 收起
    風同學學員追問
    就是我們2016年的進項票 稅務核查的時候 說是進項稅額不能抵扣,要轉出,我就問下看這個賬怎么做
    2019-07-08 17:17:01
  • 朱老師 高頓財經研究院老師

    通常有,借:以前年度損益調整

                     貸 :應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出)

    結轉以前年度損益至利潤分配。


    2019-07-08 17:22:51
  • 收起
    風同學學員追問
    那進項稅額轉出 在當月的增值稅申報表上提現(xiàn)不
    2019-07-08 17:31:55
  • 朱老師 高頓財經研究院老師

    轉出要登記到你的申報上的

    2019-07-08 17:32:55
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