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增值稅需要計入應(yīng)收賬款么?
同學你好,
應(yīng)收賬款是指企業(yè)因銷售商品、提供勞務(wù)等經(jīng)營活動,應(yīng)向購貨單位或接受勞務(wù)單位收取的款項,主要包括企業(yè)銷售商品或提供勞務(wù)等應(yīng)向有關(guān)債務(wù)人收取的價款及代購 貨單位墊付的包裝費、運雜費等。用個例題你來理解一下:
曱公司為增值稅一般納稅人,采用托收承付結(jié)算方式向乙公司(為增值 稅一般納稅人)銷售商品一批,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價款為300 000元,增 值稅稅額為48 000元,已辦理托收手續(xù)。甲公司應(yīng)編制如下會計分錄:
借:應(yīng)收賬款 348 000
貸:主營業(yè)務(wù)收入 300 000
應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 48 000
甲公司實際收到款項時,應(yīng)編制如下會計分錄:
借:銀行存款 348 000
貸:應(yīng)收賬款 348 000
老師在這里祝你學習愉快,考試順利,加油哦!期待你的好成績!
我想知道終止時發(fā)生的現(xiàn)金折扣做的賬務(wù)處理時“應(yīng)收賬款”包括現(xiàn)...
壞賬準備期末余額=期初余額+本期增加-本期減少=30萬+50...
老師,請問應(yīng)收賬款和預收賬款合并時應(yīng)該怎么計算啊...
本題的選項A應(yīng)收賬款應(yīng)該是信用減值準備了吧,所以本題不應(yīng)該選...
為什么用應(yīng)收賬款,不是其他貨幣資金...
應(yīng)收賬款和應(yīng)收款項的區(qū)別...
本題實際應(yīng)收賬款就應(yīng)該是11600,另外應(yīng)收賬款貸方1000...
老師,第2題為什么應(yīng)收帳款是69.6.上學不是預收了40萬嗎...
A選項借壞賬準備,貸應(yīng)收賬款,應(yīng)收賬款不是減少了嗎,怎么會不...
無形資產(chǎn)處置收益不是不通過損益賬戶結(jié)轉(zhuǎn)而且直接計入應(yīng)收帳款或...
隨著經(jīng)濟的發(fā)展,越來越多人注重理財,其中大部分人習慣將儲蓄存入銀行,那么問題來了,銀行的存款利率是多少呢?今天小編來跟大家捋一捋工商銀行的存款利率。
大環(huán)境下,工作越來越難找,相當一部分人工作不太穩(wěn)定,因此貸款也成為了越來越多人的需求,今天小編整理了銀行貸款的要求,以工商銀行為例,歡迎大家查看。
CFA報名后可以全額退款嗎?有哪些要求呢?5月份CFA考試由于疫情取消考試的小伙伴有收到退款郵件嗎?早在之前,協(xié)會就給滿足條件的考生們發(fā)了關(guān)于退款的郵件,退款將于7月11日關(guān)閉。 但是目前有考生反應(yīng)還沒收到退款郵件,而自己是符合退款條件的,那么,對于這部分考生學姐建議大家先進入個人賬號后臺,查看一下有沒有申請退款的窗口,具體操作流程如下: 1、進入My Account點擊Programs下的CFA Program 2、查看頁面中有沒有You may request a refund of your exam fees,如果有那么是可以申請退款的,再點擊learn More 進入下圖界面,確認接收條款 點擊申請退款后,跳轉(zhuǎn)至退款申請成功界面即可 那么,對于報名后想要申請退款的情況有沒有說明呢?具體要求是怎樣的呢? 初次注冊付款后十四(14)天內(nèi)可全額退款 對遞交CFA考試初步報名的學生,可于付完款後第1
MBA原則上不可以申請助學貸款。 MBA工商管理研究生均為自籌經(jīng)費和委托培養(yǎng)研究生,不能提供助學貸款。對于想借助商業(yè)貸款來繳納學費的,學校不負責提供任何形式的擔保,完全由學生自己和銀行協(xié)商辦理。需要提交相關(guān)的資料,并且貸款人有穩(wěn)定的經(jīng)濟來源和還款能力,否則也是不給予辦理的。
教師回復: 題目問的是現(xiàn)金折扣 也說了(假定計算現(xiàn)金折扣時不考慮增值稅) 所以不需要考慮
教師回復: 學員,您好!2/10、1/20、N/30這表示如果在10天內(nèi)付款,可以享受2%的現(xiàn)金折扣,如果是10~20天內(nèi)付款,可以享受1%的現(xiàn)金折扣,如果在20~30天內(nèi)付款,不享受現(xiàn)金折扣。感謝您的支持,繼續(xù)加油哦!
教師回復: 同學你好,老師給你稅金及附加核算的稅種口訣“成成在豫園,買房買車買花”,成成指的是城市維護建設(shè)稅,城鎮(zhèn)土地使用稅,豫園是上海的一個景點,在口訣中諧音表示教育費附加,資源稅,買——消費稅,房——房產(chǎn)稅,車——車船稅,花——印花稅。老師在這里祝你學習愉快,考試順利,加油哦!期待你的好成績!
教師回復: 合理的損失扣除責任賠償和增值稅金額后的實際凈損失可以稅前扣除。
教師回復: 同學您好自產(chǎn)貨物用于換取生產(chǎn)資料,屬于增值稅的特殊銷售行為,不是增值稅的視同銷售行為,感謝您的支持,繼續(xù)加油哦!