結(jié)轉(zhuǎn)本月福利費應(yīng)該怎么記賬呢?可以講講嗎?

結(jié)轉(zhuǎn)本月福利費應(yīng)該怎么記賬呢? 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:應(yīng)付職工薪酬 什么情況下會出來這筆分錄呢?

花同學(xué)
2021-12-27 19:09:36
閱讀量 321
  • 老師 高頓財經(jīng)研究院老師
    高頓為您提供一對一解答服務(wù),關(guān)于結(jié)轉(zhuǎn)本月福利費應(yīng)該怎么記賬呢?可以講講嗎?我的回答如下:

    努力的同學(xué)你好!

    福利費發(fā)生時,借:應(yīng)付職工薪酬-福利費,貸:銀行存款等。

    福利費結(jié)轉(zhuǎn)/計提時,借:管理費用/制造費用-福利費,貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費

    希望解答對你有所幫助,繼續(xù)加油呀!


    以上是關(guān)于賬,記賬相關(guān)問題的解答,希望對你有所幫助,如有其它疑問想快速被解答可在線咨詢或添加老師微信。
    2021-12-27 19:13:16
  • 收起
    花同學(xué)學(xué)員追問
    是的,如果出現(xiàn)這樣的情況: 結(jié)轉(zhuǎn)福利費: 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:應(yīng)付職工薪酬 這樣不對吧?
    2021-12-27 19:20:12
  • 老師 高頓財經(jīng)研究院老師

    努力的同學(xué)你好!

    二級科目是什么呀?也可能是福利費和工資之間的調(diào)整。但是不屬于結(jié)轉(zhuǎn)了。結(jié)轉(zhuǎn)是結(jié)入費用的意思。

    希望解答對你有所幫助,繼續(xù)加油呀!

    2021-12-27 20:22:51
  • 收起
    花同學(xué)學(xué)員追問
    二級科目是短期薪酬/職工福利。
    2021-12-27 20:24:57
  • 老師 高頓財經(jīng)研究院老師

    努力的同學(xué)你好!

    老師這邊認(rèn)為這么做不太正確。

    或者這是本應(yīng)計入應(yīng)付職工薪酬-短期薪酬而非福利費的一個調(diào)整分錄。

    希望解答對你有所幫助,繼續(xù)加油呀!

    2021-12-27 20:29:16
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其他回答

  • K同學(xué)
    老師,請問結(jié)轉(zhuǎn)成本應(yīng)該怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢?能詳細(xì)點講解嗎?謝謝
    • 周老師
      借;主營業(yè)務(wù)成本 貸;庫存商品 銷售數(shù)量*單位產(chǎn)品成本,按這個金額結(jié)轉(zhuǎn)
  • 益同學(xué)
    那老師可不可以給我講講什么損益類科目最后結(jié)轉(zhuǎn)未分配利潤科目里面呢
    • 舒老師
      你好,所有損益科目都需要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤,然后到利潤分配——未分配利潤 借;主營業(yè)務(wù)收入,營業(yè)外收入等科目,貸;本年利潤 借;本年利潤,貸;管理費用,銷售費用,財務(wù)費用,主營業(yè)務(wù)成本等科目 借;本年利潤,貸;利潤分配——未分配利潤(或相反分錄)
  • L同學(xué)
    我記得之前老師講的是 年度終了12月底才將本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)至利潤分配-未分配利潤科目,1-11月的月底都不應(yīng)該結(jié)轉(zhuǎn)吧?可以月末結(jié)轉(zhuǎn),每月需要結(jié)轉(zhuǎn); 也可以年末結(jié)轉(zhuǎn),一年結(jié)轉(zhuǎn)一次?每月月末結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤科目就行了吧?年末才結(jié)轉(zhuǎn)到 利潤分配-未分配利潤科目?
    • 左老師
      你好? 1.? 是的。 1-11月不做本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配 12月才結(jié)轉(zhuǎn)的? ?2。平常是不轉(zhuǎn)哈 。? ?每月月末結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤科目就行了吧?年末才結(jié)轉(zhuǎn)到 利潤分配-未分配利潤科目? 是的
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