無(wú)形資產(chǎn)攤銷時(shí),若9月20號(hào)購(gòu)進(jìn),算9月20號(hào)到10月19號(hào)為第一個(gè)月的攤銷嗎?

老師,無(wú)形資產(chǎn)攤銷時(shí),假如9月20號(hào)購(gòu)進(jìn),那么是算9月20號(hào)到10月19號(hào)為第一個(gè)月的攤銷,是嗎?那么固定資產(chǎn)折舊時(shí),假如9月20號(hào)購(gòu)進(jìn),那么是下月10月19日后算一個(gè)月再計(jì)提折舊,是嗎?這么以此類推

s同學(xué)
2021-11-24 10:43:22
閱讀量 274
  • 朱老師 高頓財(cái)經(jīng)研究院老師
    潛移默化 和藹可親 勤勤懇懇 良師益友 教導(dǎo)有方
    高頓為您提供一對(duì)一解答服務(wù),關(guān)于無(wú)形資產(chǎn)攤銷時(shí),若9月20號(hào)購(gòu)進(jìn),算9月20號(hào)到10月19號(hào)為第一個(gè)月的攤銷嗎?我的回答如下:

    9月后期,第一期為9月。核算上是簡(jiǎn)化處理的


    以上是關(guān)于資產(chǎn),無(wú)形資產(chǎn)攤銷相關(guān)問(wèn)題的解答,希望對(duì)你有所幫助,如有其它疑問(wèn)想快速被解答可在線咨詢或添加老師微信。
    2021-11-24 10:52:15
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其他回答

  • 守同學(xué)
    無(wú)形資產(chǎn)攤銷,原值120,按月攤銷。第一個(gè)月分錄:借:管理費(fèi)用——累計(jì)攤銷 10 累計(jì)攤銷 10 第二個(gè)月分錄:借:管理費(fèi)用——累計(jì)攤銷 10 累計(jì)攤銷 10 這樣寫對(duì)么?第二個(gè)月的累計(jì)攤銷是10還是20?
    • 涂老師
      你好,直線法攤銷,每個(gè)月的攤銷額都是一樣的,第二個(gè)月還是10
  • 梁同學(xué)
    比如9月11號(hào)發(fā)放9月1號(hào)——10號(hào)的工資3000元,九月21號(hào)發(fā)9月11日——20號(hào)的工資3000元9月末再發(fā)9月21——30號(hào)的4000元,9月份的工資怎樣計(jì)提??什么時(shí)間計(jì)提???
    • A老師
      您好,9月份的工資計(jì)提時(shí),借:管理費(fèi)用-工資等科目,1萬(wàn)元,貸:應(yīng)付職工薪酬-工資,1萬(wàn)元。在9月末計(jì)提。
    • 梁同學(xué)
      @王雁鳴老師:9月11號(hào)發(fā)放3000工資的時(shí)候 分錄: 借 應(yīng)付職工薪酬——工資 3000 貸 銀行存款/庫(kù)存現(xiàn)金 3000 按發(fā)放的實(shí)際時(shí)間一共寫3筆這樣類似的分錄,最后月末一次性計(jì)提,對(duì)不對(duì)??
    • A老師
      您好,對(duì)的。 但是如果外賬發(fā)放的話,最好再計(jì)算計(jì)提個(gè)人所得稅。
    • 梁同學(xué)
      @王雁鳴老師:是內(nèi)帳 謝謝雁鳴老師,,有些問(wèn)題我怎么能直接問(wèn)你呢?
    • A老師
      @王雁鳴老師:一個(gè)月1萬(wàn)的這個(gè)是銷售人員的工資,計(jì)提的時(shí)候我就借方寫:銷售費(fèi)用——工資了??
    • 梁同學(xué)
      您好,哦,如果是內(nèi)賬,按我上面說(shuō)的分錄月底計(jì)提一次就行了。直接在老師中選擇我就行了。謝謝。對(duì)的,銷售人員的,計(jì)入銷售費(fèi)用-工資。
  • 劉同學(xué)
    公司9月份開(kāi)的戶為員工繳納社保 9月19號(hào)交的9月份社保 10月20號(hào)發(fā)工資 這一系列會(huì)計(jì)分錄怎么寫
    • 高老師
      計(jì)提工資: 借:管理費(fèi)用 應(yīng)付職工薪酬 繳納社保借:應(yīng)付職工薪酬 其他應(yīng)收款 貸銀行存款借:費(fèi)用:-保險(xiǎn) 貸:應(yīng)付職工薪酬 支付工資 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款 個(gè)稅 其他應(yīng)收款-個(gè)人社保
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