之前抵扣的進項稅額要做進項稅額轉(zhuǎn)出嗎?

老師,(6)的這兩個分錄是對的嗎

°同學
2021-11-04 17:27:35
閱讀量 456
  • 孫老師 高頓財經(jīng)研究院老師
    孜孜不倦 德才兼?zhèn)?/span> 春風化雨 潤物無聲 循循善誘
    高頓為您提供一對一解答服務(wù),關(guān)于之前抵扣的進項稅額要做進項稅額轉(zhuǎn)出嗎?我的回答如下:

    愛思考的同學你好,

    分錄不對哈,之前抵扣的進項稅額要做進項稅額轉(zhuǎn)出。

    同學繼續(xù)加油,堅持一定會有收獲的~


    以上是關(guān)于稅,進項稅額轉(zhuǎn)出相關(guān)問題的解答,希望對你有所幫助,如有其它疑問想快速被解答可在線咨詢或添加老師微信。
    2021-11-04 18:04:05
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其他回答

  • Y同學
    進項稅額轉(zhuǎn)出的分錄怎么做,之前的進項稅在2018年已經(jīng)抵扣
    • 李老師
      具體的什么業(yè)務(wù)的?存貨的還是費用的
    • Y同學
      一個車輛保險
    • 李老師
      是紅沖發(fā)票是嘛借應(yīng)付,貸以前年度損益調(diào)整,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項轉(zhuǎn)出
  • d同學
    1月抵扣進項稅177062.08元,是不是要把之前的放到進項稅額,轉(zhuǎn)到待抵扣進項稅額?那待抵扣進項稅額有沒有明細賬的?
    • 葉老師
      之前發(fā)票沒有認證嗎
    • d同學
      是的,還沒有做認證,購入的時候做的是,借庫存商品 應(yīng)交稅金-進項稅 貸應(yīng)付賬款 是不是后面認證的時候再做進項稅轉(zhuǎn)出?
    • 葉老師
      不用進項轉(zhuǎn)出了,你抵扣就可以
    • d同學
      我抵扣了,那應(yīng)交稅金-應(yīng)交進項稅不是一直會掛著嗎?
    • 葉老師
      專到轉(zhuǎn)出未交增值稅,你沒認證應(yīng)該記待認證,
  • 黃同學
    進項稅額轉(zhuǎn)出抵扣欠稅,要怎么做
    • 劉老師
      你好!這個轉(zhuǎn)出是要交稅,不會抵扣欠稅的吧。
    • 黃同學
      之前欠的增值稅沒交,勾了進項進去,稅局那邊叫去做轉(zhuǎn)出抵扣欠稅
    • 劉老師
      你好!你如果要轉(zhuǎn)出,就在附表二和主表進項稅額轉(zhuǎn)出欄填寫就好了。
    • 黃同學
      那分錄要怎么做呢
    • 劉老師
      你好!要看是因為什么而進項轉(zhuǎn)出。比如你轉(zhuǎn)出是將原材料的進項轉(zhuǎn)出還是什么進項轉(zhuǎn)出
    • 黃同學
      原材料 老師
    • 劉老師
      你好!你現(xiàn)在借原材料 貸應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進項稅額轉(zhuǎn)出。
  • 云同學
    請問要是退貨,之前的進項稅額是,沒認證之前是進項稅額在貸方,認證之后是進項稅額轉(zhuǎn)出是嗎
    • 袁老師
      你好 你原來的分錄 是乍寫的 ?
    • 云同學
      借:庫存商品應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅-進項稅額貸銀行存款
    • 袁老師
      退貨做這個一樣的分錄 金額用負數(shù) 。
  • 點同學
    什么情況下做進項稅額轉(zhuǎn)出?非常損失的進項稅額能抵扣嗎?用轉(zhuǎn)出嗎?
    • 劉老師
      不得抵扣情況出現(xiàn)時要進行進項抵扣,非常損失不能進項抵扣,要轉(zhuǎn)出
    • 點同學
      洪水造成的損失,和管理人員導致的損失,會計分錄一樣嗎?進項稅怎樣處理
    • 劉老師
      洪水造成的損失:進項不做轉(zhuǎn)出,計入-營業(yè)外支出,管理人員導致-進項要轉(zhuǎn)出,計入-管理費用
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