商貿(mào)公司小規(guī)模納稅人,無成本票,上月開了2000單位發(fā)票怎么報稅?

我們公司是個商貿(mào)公司,小規(guī)模納稅人,沒有成本票,上個月開了2000單位發(fā)票,咋么報稅

悅同學
2021-09-14 13:57:03
閱讀量 342
  • 老師 高頓財經(jīng)研究院老師
    高頓為您提供一對一解答服務,關(guān)于商貿(mào)公司小規(guī)模納稅人,無成本票,上月開了2000單位發(fā)票怎么報稅?我的回答如下:

    小規(guī)模納稅人現(xiàn)在享受附條件的免征增值稅優(yōu)惠,符合條件的胡,就按照免征增值稅的情形申報稅費,不符合的話,就正常報稅繳納稅費。沒有發(fā)票的話,申報所得稅一般是不能在稅前扣除的。


    以上是關(guān)于稅,納稅人相關(guān)問題的解答,希望對你有所幫助,如有其它疑問想快速被解答可在線咨詢或添加老師微信。
    2021-09-14 15:49:34
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其他回答

  • 井同學
    老師,上月剛成立的小規(guī)模納稅人,只開了2000多的發(fā)票,這個月怎么報稅》?
    • 王老師
      按不含稅收入報稅處理,再減免增值稅,最后不交增值稅,不交附加稅,交印花稅
    • 井同學
      印花稅怎么交,稅率是多少?
    • 王老師
      這個是銷售,還是租賃費,購銷合同萬分之三,租賃費按千分之一計算繳納印花稅
    • 井同學
      自己核一個數(shù)?
    • 王老師
      老師???????????
    • 井同學
      這個看你們的收入類型,再交印花稅
    • 王老師
      就是零售
    • 井同學
      按購銷合同的萬分之三計算繳納
  • 紙同學
    小規(guī)模納稅人,上個月開錯一單1350元的發(fā)票,應該開3%,開成5%.發(fā)票對方不見了,無法沖紅,這個月怎么報稅?
    • 習老師
      只能按錯誤的申報,要是系統(tǒng)申報不了需要去大廳申報,還有就是開錯需要開紅字才可以。
    • 紙同學
      開錯稅率,金額不錯。
    • 習老師
      開錯稅率需要開紅字之后重新開發(fā)票稅率不能開錯。
    • 紙同學
      問題對方發(fā)票不見了
    • 習老師
      就這個錯稅率怎么報稅?
    • 紙同學
      按錯誤先申報,申報不進去就需要去大廳申報,丟失按丟失發(fā)票處理。
  • 益同學
    單位是小規(guī)模納稅人,上月專票開錯了,客戶這月才發(fā)現(xiàn),怎么辦?
    • 丁老師
      要分什么稅種 具體應該看你稅局給的稅種核定書 : 一般小規(guī)模納稅人的個人所得稅,是按月申報的。 小規(guī)模納稅人的增值稅、附加稅、企業(yè)所得稅等,就是按季度申報。
    • 益同學
      不好意思,回錯了,如果小規(guī)模代開發(fā)票錯了,需要去稅局開紅字發(fā)票
  • 三同學
    小規(guī)模建材商貿(mào)公司無成本票這種怎么做賬?。?/div>
    • 鄒老師
      查賬征收是按利潤去繳納企業(yè)所得稅,按規(guī)定你應該取得成本發(fā)票才能抵扣,這個是沒有別的辦法,你可以加大費用的支出,只能等下個年隊最好改為核定征收企業(yè)所得稅,這樣就不需要取得成本發(fā)票,直接按收入利潤率繳納企業(yè)所得稅。
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